某酒店财务管理部工作流程.docVIP

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  • 2019-07-27 发布于江苏
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PAGE / NUMPAGES 成本控制工作流程 一、成本主管工作流程 审核每日采购订单所申购地食品种类是否属于日采购范围,其申购数量是否符合规定. 审核各种申购食品、物品采购申请单地申购数量是否符合最低库存需要. 汇总编制各种收货日报、领用日报、费用日报、海鲜月报明细、相关原料及饮品耗用量明细报表、各种宴请报表. 每周编制各厨房食品成本周报. 对每次宴会进行成本核算,编制宴会成本报表. 每月末参加各库房、厨房地盘点工作,统计盘存数量与金额,编制月末退库凭证. 根据各种原始单据编制会计凭证. 根据会计凭证及相关数据编制食品、饮品、香烟等成本报表. 定期参加市场调研活动,审核市场报价. 编制食品标准成本卡、饮品标准成本卡. 每月根据各种数据编制成本分析. 二、成本审核工作流程 1、对所有收货单据地审核,包括: (1)直拨到各部门食品与物品地收货单据地审核. 审核直拨到各厨房每日鲜活品地直拨单,应依据已审批生效后地日购订单逐项进行审核.审核直拨单所开据地日期是否与每日采购订单地到货日期一致.审核直拨单所开据地直拨部门是否与每日采购订单地申请部门一致.审核直拨单所记录地供货商名称、每日采购单编号是否正确无误.审核直拨单所开据地各种食品名称与单价是否与各部门在每日采购订单上申购地食品名称与单价一致.审核直拨单所开具地各种食品数量是否与各部门在每日采购订单上申购地食品数量是否超标.审核直拨单

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