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1 总则
为了加强公司销售产品地实物经管,加速应收货款地回收,提高资金周转效率,确保公司资产地安全完整,特制订本制度.文档来自于网络搜索
2 销售业务员收款处理程序
2.1 销售业务员从客户收取地货款,必须以最快速度交给公司销售部门,从客户收取地现金货款,要就近选择银行或邮局汇入公司,不得以任何理由截留、挪用、坐支.文档来自于网络搜索
2.2 每一个销售业务员要序时逐笔填报收款日报表.日报表内容:销售业务员姓名、收款日期、客户名称、收款金额、收款方式(现金、支票、汇票、银行承兑汇票)、证明人签字(对方客户或销售点其他销售人员)、收款交给公司日期、以何种方式交给公司(直接交款、银行汇出、邮局汇出、由何人转交)等.文档来自于网络搜索
从银行、邮局汇出地回执要序时贴在收款月报表上作附件,以便查证.
“销售业务员收款日报表”见附表(一).
2.3 对于从客户处取得现金、银行汇票地日期与交(寄)回公司之间有较长间隔时间地(特别是现金收入),销售业务员要陈述原因,并由其他销售人员或销售点负责人证明,否则作为不正当挪用资金处理.文档来自于网络搜索
2.4 收款报表统计时间为当月26日至次月25止,于每季度30日前交(寄)回(以邮戳为准)公司销售部门财务科.(由销售业务员填报经销售点负责人审核签字后).文档来自于网络搜索
2.5销售部门财务科要采取对帐、发函求证等方式与客户取得联系,证实销售业务员收款金额、日期与本人所述无误.每月抽查笔数地比例不得低于10%,公司财务部门对销售部门财务科此项工作负有监督检查职责,并据此作为对销售部门财务科核算员业绩考评内容.文档来自于网络搜索
2.6 各销售点、办事处对收到地销售货款及发生地支出要严格执行收支两条线地规定.各项收入应及时交公司入帐,各类支出按公司规定地审批权限办理手续,不得以任何理由截留、挪用,以收抵支.一经发现,经办人员和销售点负责人承担全部责任(具体办法由销售部门制订).文档来自于网络搜索
2.7 公司审计部门应将检查上述收款规定地执行情况,作为审计工作地重要内容予以反映.
3 票据经管
3.1 销售业务员从客户手中收取地财务票据指:支票、汇票、银行承兑汇票.为保证票据地真实可靠,并能够及时入帐,必须注意以下几个方面:文档来自于网络搜索
3.1.1 支票签发日期必须大写,付款期限为10天.
3.1.2 汇票收款人名称书写正确无误.
3.1.3 银行承兑汇票签发日期、单位名称、帐号等不得更改.票面必须盖有出票人地印章、承兑银行地汇票专用章及经办人盖章.银行承兑汇票地付款期限最长不得超过6个月.另外,农业银行地汇票专用章应为钢印,并且票据要加编密押密码.四川省农业银行签发地银行承兑汇票只限四川省内通用.文档来自于网络搜索
3.1.4 以背书转让地票据,背书应当连续,背书栏不敷背书地,可以使用统一格式地粘连单,粘附于票据地粘接处.粘连单上地第一记载人应当在票据和粘连单地粘接处盖章.文档来自于网络搜索
3.1.5 票据出票人在票面记载“不得转让”字样地,票据不得转让,因此,公司在收到第一收款人转让地盖有“不得转让”字样地票据或者“限在其他省内背书转让”地票据,我公司不应受理.文档来自于网络搜索
3.2 发票、运单、三包索赔单地传递.
3.2.1 凡有我公司常驻人员地客户单位,其发票、运单由销售部门财务科、业务科直接寄给我公司常驻人员,我公司常驻人员收到发票、运单后,登记后请对方有关人员签收,签收依据请我公司常驻人员妥善保管,待年未、或离任时交销售部门财务科保管.其所发生地三包、质量索赔单由我公司常驻人员统一签收,并交给销售部门技术服务科,由技术服务科落实专人登记备查帐.文档来自于网络搜索
3.2.2 凡无我公司常驻人员地客户单位,由办事处、分公司负责人通知,由销售部门财务科、业务科将发票、运单指定寄给我公司销售人员或直接寄给客户,登记后请对方有关人员签收依据请我公司常驻人员妥善保管,待年末、或离任时交销售部门财务科保管.其所发生地三包、质量索赔单由我公司办事处、分公司统一签收,并交给销售部门技术服务科,或通知业务单位寄给销售部技术服务科,由技术服务科落实专人登记备查帐.文档来自于网络搜索
3.2.3 发票、运单、三包索赔单备查帐要素:发票、运单、三包索赔单号码、时间、金额、签收人.签收人因常驻在外,可以补签,该帐本年底要落实清理,由销售部门财务领导签注核实意见.文档来自于网络搜索
4 应收帐款经管
4.1 客户信用等级经管.
各销售点对授权范围内地应收帐款要建立“客户信用等级”经管制度,具体要求:
4.1.1 每一个销售业务员在收款地同时,要随时了解客户地经营状况及信用变化,并根据所了解地客户情况,提出对客户应采取地收帐政策,要求每季度一次,对所负责地客户填报“客户信用分析表”,内容:客户名称、经
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