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- 2019-08-20 发布于北京
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会计保密管理制度
1. 目的
为确保****公司(以下简称“公司”)战略目标的实现,推进公司****管理,确保公司稳健快速发展的需要,保障公司财务信息的记录、传递、使用及保管秘密安全,防止财务信息泄密、滥用,给公司造成损失和不影响,制定本制度。
2. 适用范围
本制度适用于公司及各分支机构财务信息保密的各项工作。
3. 公司财务信息保密的范围
3.1 公司的月、季、年度会计报表及会计报表附注资料;
3.2 各会计科目明细表,尤其是财务审计部的收款、付款、存款、现金流量等明细数据;
3.3 年度财务审计报告、验资报告、税务审计检查报告等;
3.4 财务规划、财务计划、财务预决算方案及各类相关明细表;
3.5 项目成本核算、经营成本、人工成本、管理成本、资金成本等资料;
3.6 财务核算软件管-理-员、操作员用户名及密码,系统内各项电子数据及导出资料、账套备份数据、备份硬盘、光盘等存储介质;
3.7 各类会计档案包括会计凭证、账簿、会计报表、银行对账单及流水、税务申报资料及其他备查资料等;
共 1 页
3.8 ***合同、财务服务类合同、各类采购合同复印件;
3.9 各种证照资料;
3.10 公司财务审计部归口管理的各项制度;
财务审计部各项管理制度包括《****》、《***》、《***》
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