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- 2019-09-10 发布于江西
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内部审计工作考核评比办法
为了进一步加强我校内部审计工作,提高内部审计工作质量和工作效率,经常做到对内部审计工作有布置、有检查,促使内部审计工作实现制度化、规范化,根据省教委《内部审计工作考核办法》,结合我校内部审计工作的实际,制定本办法。
一、考核单位的范围。
校附属单位的内审机构。
二、考核的主要内容。
考核以审计任务、审计质量、审计基础工作为考核内容,具体规定如下:
审计任务(30分)
1.以校审计处年初下发的审计工作要点和下达的定期审计、专项审计项目为考核目标。
2.按时全面完成所属单位的定期审计得25分,每少完成一个单位的(科)扣减2分,审计覆盖面达不到所属被审计单位的50%的不得分。(所属单位是指使用学校和有关部门下拨的教学经费。)
3.按时完成专项审计的得4分,每少完成一个扣减2分,每增加完成一个项目增加1分。(专项审计要求每年必须完成2个项目。)
4.按时完成审计调查的得1分,没有完成的不得分。(审计调查每年最少要完成1个。)
审计质量(30分)
1.以内部审计在计划、实施、报告和后续审计活动的全过程为考核目标。
2.严格执行《内部审计规定》规定的审计程序实施得10分,违反审计工作程序的每违反一项扣2分。
3.审计报告及审计结论和处理决定中对审计的问题认定和处理事实清楚、定性准确、证据确凿、结论无误、处理恰当、资
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