U8采购入库流程.docVIP

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  • 2019-09-18 发布于安徽
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. . U8采购入库操作流程: 增加存货档案 路径:基础设置—基础档案—存货档案 A、根据存货分类,点增加键 B、存货编码与存货名称暂时一致,计量单位组选无换算单位组, C、添加主计量单位 路径:基础设置—基础档案—存货—计量单位 选择增加的类型后,点击单位键,出现计量单位增加的页面,如下图: 录入采购合同 路径:业务工作—供应链—合同—合同工作台 按合同类型增加合同, 完善表头,合同标的,双击存货编码,完善合同标的信息, 完善付款计划, 保存,生效 录入采购订单 路径:业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单 增加,增加合同,选出已做好的采购合同,并确定 采购订单带出采购合同上的所有信息后,保存并审核 录入付款单 路径:业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入 增加空白单据,直接写入合同号,带出合同信息 结算方式选1;结算科目1201;录入摘要(会生成凭证摘要) 下表行,确认款项类型,应付还是预付,然后保存,审核,生成凭证 采购入库(采购入库单有两个入口,从库存管理入口才为正确的) 路径:供应链—库存管理—采购入库—采购入库单 增加—采购—采购订单(若采购订单退回,采购订单红字) 根据采购订单的内容带入采购入库单的内容,再确认仓库(目前,原材料入库货位号均为A位,待库存清理完成再做货位调)、货位号(A位),入库类别(无锡均为采购入

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