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- 2019-09-19 发布于江西
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建龙钢铁控股有限公司
编 号: SJ100018AO
发布日期:2006年2月28 日
后续审计实施办法
生效日期:2006年2 月28 日
编 制 人:徐爱春
审 核 人:李德仁
编制部门:审计监察部
批 准 人: 张志祥
页 数:第 1页 共 8 页
第一章 总 则
第一条 为了规范内部审计人员的后续审计工作,保证审计的效果,促进审计建议的落实,根据《建龙钢铁控股有限公司内部审计准则》、《建龙钢铁控股有限公司内部审计条例》制定本办法。
本办法所称后续审计,是指内部审计部门的专门机构对审计报告中提出的审计建议的质量及被审计单位对审计建议的采纳和落实情况进行监督和评价的过程,其中重点关注整改类建议的落实情况。
整改类审计建议:是指与现行规范和流程不符,必须在限期内整改的建议,又称刚性建议-24。
改善类审计建议:指无限期整改之意,被审计单位可视具体情况,以采取更优方案为宗旨,来确定对审计建议的落实,又称弹性建议。
建议合格率指内部审计部门提
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