固定资产自查财务分析报告.docVIP

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固定资产自查财务分析报告      导语:固定资产的自查,可以从中知道如何进行财务分析。下面是收集的固定资产自查财务分析报告,欢迎参考。      为加强对资产的管理,提高国有资产使用效益,确保国有资产不流失。由各部门资产管理员牵头于8月11日-20日对本部门新区、老区的固定资产进行自查盘点,现将自查情况汇报如下:      一、各部门自查情况      1、计财部于8月11日将7月底台账发至各部门信箱中,为实地核查提前做了准备工作。      2、为明确责任,各部门对此次自查盘点非常重视,积极组织本部门相关人员积极开展工作,由于资产种类及数量较多,使用情况变动多。自查盘点比规定时间推迟10天,除餐饮部未按时报送自查盘点表,其它部门于8月31日前完成了此次自查工作。      二、存在问题      1、资产管理不到位,管理意识不强、未能及时按月做报废、调拨等手续,在此次自查后出现大量资产变动和报废的情况。计财部及时进行账务处理,按调整后的资产由各部门资产管理员、部门经理签字后存档,做为年底全面清查的依据。      此次自查固定资产各部门报废数量16项,其中:康乐部4项、工程部2项、中航大学服务部2项、客房部1项、人力资源部7项),部门间资产调拨及存放地点发生变动情况更多。所以      各部门平时要加强对资产的管理,如有调拨、报废、变更、资产名称不符等原因必须按月及时做手续,要增强工作主动性和积极性,确保账实相符。      2、闲置及待报废资产57项,其中康乐部闲置资产25项、前厅部待报废资产11项、闲置资产19项、中航大学服务部闲置资产2项。计财部将在9月同使用部门对以上资产进行实地查看,合理进行调配,对于确实不能使用资产可进行处理,做到盘活资产。      三、盘亏项目      1、综合办公室盘亏E5700联想笔记本电脑1台(卡片编号00192#),20XX年1月出库。(9月12日找到,在前厅部,已做调拨)      2、康乐部和华楼烘手器账面14台(卡片编号00349#),20XX年4月出库,实际盘点12台,盘亏2台。(12台已在库房)      3、餐饮部也存在账实不符现象,自查盘点表目前还没有报送计财部,另老区餐饮固定资产存放地点发生改变的必须按财务发送的表格卡片编号依次修改,不应打乱顺序。(9月14日报送盘点表)餐饮部老区盘亏项目:      1、沙发(卡片编号00182#)账面2个,实物盘点1个,盘亏      1个(转综办1个正在核实中)。      2、屏风(卡片编号00215#)账面1个,实物盘点没有。盘亏      1个(已作报废处理正在核实中)      3、椅子(卡片编号01528#)账面1把,实物盘点没有。盘亏      1把(转工程部电工班正在核实中)。      4、椅子(卡片编号01700#)账面3把,实物盘点2把。盘亏      1把(转工程部正在核实中)。      餐饮部新区盘亏项目:      1、不锈钢贵重物品柜(卡片编号00408#)账面2个,实物盘点不知哪,正在与供货商联系核实。      四、下一步资产方面工作:      因新区低值物品价值较高,同时为明年预算做好基础工作,计财部将于9月建立新区低值台账,按20XX年1-8月实际出库发送各部门邮箱,届时各部门要按现有低值资产进行核对,并按规定时间完成此项工作。      计财部      20XX年9月7日      为进一步规范和加强我局固定资产管理,夯实财务管理基础工作,健全管理机制、保障国有资产的完整和安全,彻底摸清家底,最大程度发挥固定资产的效益,20XX年12月10日至12月31日,根据县财政局要求,我局精心组织了全局固定资产自查工作,现就在自查过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。      一、固定资产的确认      根据财政局现行固定资产及低值易耗品管理制度,目前我局对价值2000元及以上,如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等物品,以及上级配发、自行购买的各类警用装备类物品分别进行了定义以及明确的划分规定。      二、自查的主要做法      (一)领导重视,组织得力。我局领导高度重视本次自查工作,把自查工作作为20XX年第四季度的重点工作之一。警务保障室总体负责,各部门负责人配合固定资产自查小组,负责对全局固定资产的自查工作组织实施,相关职能科、室、所、队进行了明确分工。      (二)分工明确,责任清晰。自查工作共分为准备、自查、总结和验收四个阶段。准备阶段主要工作是成立固定资产自      查小组,确定自查范围及工作职责。      (三)循序渐进,合理安排。本次自查的重点工作落在自查阶段和总结

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