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- 2019-09-22 发布于北京
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大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2013版
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大华会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙) 2012版
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计完成阶段与管理层(或治理层)沟通会议纪要
被审计单位:
项目:
编制:
日期:
索引号: AC-7-2
财务报表截止日/期间:
复核:
日期:
会议地点:
会议时间:
会议组织者:
参加会议者:
记录员:
会议议题:
1、审计意见的类型及审计报告的措辞;
2、 账项调整分录汇总表、重分类调整分录汇总表、列报调整汇总表、未更正错报汇总表以及试算平衡表草表;
3、对被审计单位持续经营能力、期后事项、或有事项具有重大影响的事项;
4、含有已审计财务报表的文件中的其他信息对财务报表的影响;
5、对完善内部控制的建议;
6、执行该项审计业务
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