公司内部控制规范——资金.docxVIP

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第1部分 公司内部控制规范——资金 1.1 岗位责任与授权批准制度 1.1.1 资金岗位责任制度 内控制度名称 资金岗位责任制度 执行部门 内控制度编号 监督部门 制度受控状态 生效日期 第1章 总则 第1条 目的 为明确资金业务管理的相关部门及岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督,特制定本制度。 第2条 资金业务不相容岗位至少应当包括以下三个方面。 1.资金支付的审批与执行。 2.资金的保管、记录与盘点清查。 3.资金的会计记录与审计监督。 第3条 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 第2章 资金业务

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