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zz省国有资产控股运营有限公司
合同审计实施办法
第一章 总 则
第一条 为了强化zz省国有资产控股运营有限公司(以下简称zz公司)自我约束、自我监督机制,完善法人治理结构,规范经营管理活动,维护公司合法权益,提高集团公司经济效益和管理水平,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国合同法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规及《zz省国有资产控股运营有限公司内部审计制度(试行)》制定本办法。
第二条 合同审计工作遵循客观、公正的原则,独立审计,以促进经营管理水平的提高和经营目标的实现。
第三条 合同审计,是指zz公司监察审计部对审计范围内合同合同签订的合法性、规范性、
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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