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《医疗器械生产质量管理体系考核管理办法》(22号令)
《医疗器械生产质量管理体系考核管理办法》(22号令)
企业自查报告
自查企业名称: 企业负责人(签名):
自查产品名称:
自查日期:
自查人员(内审员):
管理者代表: (签名)备案号:
广东省食品药品监督管理局编制
说明
按照《医疗器械生产企业质量体系考核办法》(局令22号)的要求,为了提高企业对质量管理体系自我检查的能力,统一检查标准,制定本自查报告以供参考。企业在申请质量管理体系考核之前,应按照本报告要求进行全面自查,并按要求逐项填写。
1.三类产品其中重点考核项目(条款前加“*#”)21项;二类产品其中重点考核项目(条款后加“*”)12项;重点考核项目有一项不合格,则考核不予通过。
2.企业可以根据申请考核产品的特点,对“不适用条款”应当说明“不适用的理由”。检查组予以确认。
3.对自查结果的填写,要求描写可核查的事实。对于只填写“是”“符合”的,可以作为资料不全退回补充。
4.企业承诺对自查情况的真实性负责,并愿意承担任何由于失实而引起的法律后果。
条款编号
检 查 内 容
建议自查内容
自查结果描述
(一)、管理职责
*#4.1*
与质量有关的管理、执行、检验工作人员是否规定了质量职责并形成文件.
应当提供企业负责人,质量、生产、技术、质检负责人名单,具有相应的学历和经历;生产负责人与质量负责人不得兼任;
提供管理人员、执行人员、验证人员一览表;提供岗位说明书(关键岗位和质量检验人员名单和经历、学历、培训证明)。
提供在职在岗证明(如社会保障缴费证明等)。
*4.2
企业是否任命了管理者代表并履行职能。
提供管理者代表的任命文件和管代备案确认通知书复印件,明确其管理职责;核查管理者代表的工作活动记录或相关文件。
4.3
能否提供企业质量体系组织结构图。
提供企业组织结构图。企业组织结构与所生产产品相适用;重点是采购、设计及工艺、生产、质量管理与质量检验的部门。
4.4
企业是否熟悉并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章,以及相关的质量标准。
应当提供法律法规文件清单;提供相关标准文件清单。
企业负责人应当熟悉相关的法律,通过交谈进行了解。
内审员应当经过考核,具有证书,并不得兼任其他企业职务。
4.5
企业负责人或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。
应当提供相关的培训记录。
并通过交谈进行了解。
(二)、设计控制
*#5.1*
企业是否建立设计控制和验证的制度和程序,并保存已经形成的文件和记录。
应当提供设计管理文件,对设计策划、输入、输出、评审、验证、确认以及设计变更都有相应的规定(不适用说明理由)。
申请注册产品均按规定的程序进行,提供相关报告和记录。
5.2
在本产品设计过程中是否按YY/T0316标准进行了风险分析。
提供产品风险分析报告。分析报告符合相关标准,并对剩余风险进行处理,对可接受风险进行规定。
*#5.3*
是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件(包括产品技术文件清单)。
应当建立技术文件清单,现场核查产品的全部技术文件,包括产品标准、图纸、软件、规程、产品使用说明书、工艺、样品、风险管理报告、关键工序和特殊过程确认报告、产品技术报告等。
5.4
是否保存了该产品注册后的设计修改记录。
如果有修改,核查是否符合相关的规定,特别是按规定进行必要的评审、验证或确认并经过批准;涉及产品性能更改时,履行产品重新注册的手续。
(三)、采购控制
*#6.1*
是否建立了管理采购原料、外购件、外协件的质量控制制度,并建立保存采购过程中形成控制文件的程序。
提供采购、评价、验收、入库、保管的管理制度。核查是否按制度执行。
*#6.2
是否建立了考核产品的主要采购清单,并制定了合格供应商、协作加工方的资格审查文件和加工质量协议。
能否提供主要原材料、主要产品组件的生产方(供应方)、或者被委托加工方的质量保证体系有效证明文件。
提供采购物品清单及供方名单,并按重要性分类管理;提供材料明细表、材料标准各项采购/加工协议,以及质量规定和检验规程。
应当提供采购物品清单、供方资质证明和评价。对已经构成制成品医疗器械或非标准主要部件的,应当提供供方的法律证明文件或供方的质量保
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