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- 2019-10-18 发布于江苏
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从内部审计谈财务管理;目录;一、内部审计与财务管理;内部审计的定义;内部审计的定义(续); 根据我国内部审计相关法规以及公司《内部审计管理办法》,结合管理需要,审计室主要职责:
1、独立履行审计监督、评价和服务职能;
2、对内部控制有效性进行监督,发现缺 陷,及时报告,推动整改,促进内控完善;
3、对关键环节开展风险评估,防范经营风险。
;内部审计的目标;实现审计目标的途径;内部审计的特点;内部审计的基本特征;内部审计的分类;内部审计的范围;;一、内部审计与财务管理;财务管理的主要内容;财务管理的主要内容(续);财务的服务监督发挥了重要作用;财务的服务监督发挥了重要作用(续);一、内部审计与财务管理;1、内部监督,涵盖人、财、物;
2、内部控制管理职能。;审计与财务共同的目标;内部审计发展趋势;各区域审计联络人职责;各区域审计联络人职责(续);目录;二、审计案例分析与建议;增值税案例分析;
1、增值税转型后,设备安装领用材料错误地进行增值税转出。
2、发票过期、丢失,进口设备增值税未认证抵扣。
2010年出具的46份审计报告中,有10份存在此问题。11年51份有6份,12年28份有5份。
;增值税案例管理建议;二、审计案例分析与建议;所得税汇算清缴案例分析;从业务上分析:
1、纳税申报与会计处理脱节。
2、纳税申报不注意
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