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- 2019-10-24 发布于四川
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市农业局内部审计试行方案
第一条为加强内部审计工作建立健全内部审计制度规范财务管理行为严肃财经纪律促进廉政建设使审计工作制度化、规范化根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》结合本局具体情况制定本规定
第二条本规定适用于局属各单位(包括经济实体)内部审计工作
第三条本规定所称的内部审计是指局内部审计机构对本局所属单位实施内部监督依法检查财务制度执行情况、会计帐目及相关资产监督财政、财务收支、合法、效益的行为
局内部审计工作的职责由局经管科和财务室履行
第四条内部审计工作机构在局党委的直接领导下依法独立行使内部审计职权对局长负责并报告工作接受国家审计机关的业务指导和监督
第五条对局所属各单位的内部审计原则上每三年应进行一次也可根据工作需要不定期进行年度审计计划由局纪委提出并报局党委批准后实施
第六条内部审计工作除本局组织人员实施审计外根据工作需要经局长批准可以将有关审计事项委托社会审计机构或请求国家审计机关实施
第七条内部审计工作的主要职责:
(一)对局属单位的财务收支及其有关的经济活动进行审计;
(二)对局属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;
(三)对局属单位主要负责人的任期经济责任进行审计;
(四)对局属
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