销售人员出差管理 制度.docVIP

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销售差旅费报销制度 第一条 总则 1.1 为保证出差人员工作与生活的需要,规范公司差旅费管理,保证公司经营活动的顺利开展,按照勤俭、必需的原则,制定本办法。 1.2 差旅费开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,不含国(境)外的差旅费用。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的方法。 第二条 城市间交通费用 2.1 出差人员要按照规定乘坐交通工具(不含出租车和旅游船,下同)。凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。 职务 火车 轮船 飞机 其他交通工具 副总以上 软卧 三等舱 经济舱 实报实销 总经理助理主管 硬卧 经济 特殊批准 实报实销 其他人员 硬座 经济 特殊批准 实报实销 2.2 副总经理与相当职务及其以上人员出差,因工作需要,随行一人可以陪同乘坐同等火车席位或轮船、飞机席位,凭据报销。 2.3 出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,报总经理批准后可乘坐飞机,凭据报销。 2.4 乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客意外伤害保险(限每人每次一份),凭据报销。 2.5 出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时乘车六个小时以上的,或连续乘车超过8小时的,可购同席卧铺票,凭据报销。 2.6 出差人员不得租赁车辆出差,不得报销租车费用。 2.7 出差人员一般不得自带车辆,确需带车外出的,经综合办公室及分管副总经理审核后方可外出,带车外出不再报销往返旅程车票,也不再计发市内交通补助。 2.8 订票费用,据实凭票报销。 2.9 因特殊情况往返旅程车票丢失的,应写出书面报告。注明车次、票价、起止时间,经部门经理及财务部门负责人签字后代车票报销旅费。 2.10 工作人员借出差之便,事先经领导批准就近回家省亲或旅游的,其绕道车船费扣除出差直线单程车,船费,多开支部分由个人承担;若绕道车船费少于直线单程车船费时可实据报销;绕道及在家期间不计发各项补助。 第三条 住宿标准 3.1 各级人员出差住宿费在规定限额内凭实据报销,具体金额如下表: 职务 标准(元/人/天) 县区 一般城市 特区/直辖市/省会 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理、行政总监 100 140 180 其他人员 60 100 120 特殊情况下超标准住宿,经财务部、总经理签批后报销。 除特殊情况外,所有的人员出差住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数,其单个人员可选择单间住宿或标准间包住,其住宿费按照上述规定限额标准两倍内凭实据报销,超过的部分自理。 住宿费按日计算:当日出发当日到达目的地,当日计算住宿费;当日出发次日到达,当日不计住宿费;当日返回当日到达目的地,当日不计住宿费;当日返回次日到达目的地当日次日均不计住宿费。 出差人员参加会议、学习、培训等交纳会务费并由主办方安排住宿且住宿标准超过报销标准的,须提供经批准的会议或培训通知。 员工因出差住在亲戚朋友家里,不报销住宿费,每天给予20元补助。 副总经理以上人员出差,随行一人可以参加副总经理级标准凭票报销住宿费用。 第四条 伙食补助费 4.1 不分途中和住宿,伙食补助费每人每天补助标准为:县(市)区30元,一般城市50元、特区/直辖市及省会城市60元。 4.2 出差人员的伙食补助费,原则上以城市间的交通费票据和住宿费票据为凭据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,不另凭据报销。当日晚六以后出发的,当日不计伙食费补助;当日返回次日十二时以前到达的,次日不计伙食费补助。 4.3 无城市间交通费票据的,可出具路桥通行费凭据或经单位领导批准,计发途中伙食补助费;当天来回的,按一天计发伙食补助费。 4.4 出差人员参加会议、学习、培训,经由主办方提供免费伙食或提供部分伙食的,相应减发伙食补助。 4.5 出差人员出差期间发生宴请招待费用,经总经理同意报销招待费用的,减少当天伙食补助。 第五条 市内交通费 5.1 出差期间交通费按自然(日历)天数实行定额内凭据报销。交通费每人每天标准为县(市)区 15元,一般城市20 元,特区/直辖市及省会 30元。 5.2 出差人员参加会议、学习、培训等,主办单位提供交通工具的不再报销交通费。首次前往和期满返回的城市内交通费据实报销。 5.3 工作人员按规定探望父母,配偶的,按第二章的有关标准,只报销城市间的交通费(飞机票除外),不报销住宿费、伙食补助费和交通通讯等其他费用。 5.4 工作人员出差期间,因游览和非工作需要的所发生的下列费用,均由个人承担,公司将不予报销;出

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