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- 2019-11-05 发布于广东
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三、内部审计及其发展趋势 内部审计职责的演变与发展 5、内部审计作用的有效发挥需协调处理好的几个关系。 由于内部审计涉及企业内外的方方面面,处理好与各方面人员的关系,将有利于内部审计工作的开展。这些关系包括: 处理好与管理层的关系,可以保证快速理解决策意图,帮助其提供最佳方案、有效建议; 处理好与治理层的关系,可以更好地接受监督,提高审计质量; 多要点 四、XXXX内部审计的地位和作用 集团内部审计机构设置及职责 1、集团公司审计部组织结构与职责 集团公司机关设审计部,下设X个处室,包括: 综合处、计划信息处、 审计质量管理处、经济责任审计处、 重大项目审计处、投资与基建工程审计处、专项审计处、后续审计管理处, 共有在册员工XX名 简明的层次排版 五、公司内部审计管理规定与工作要点 公司内部审计管理办法主要内容及原则概述 5、公司各项内部审计工作重点内容 (8)建立总包分包及外包业务例行审计和专项审计监督制度,强化对工程及服务总包分包、外包业务的服务采购、承包商资信及合同价款、结算流程的合规性和效益性的审计监督。 工程及服务总包分包 外包业务的服务采购 结算流程的合规性和效益性 承包商资信及合同价款 多要点插图案例 五、公司内部审计管理规定与工作要点 2014年具体工作目标及要求 6. 基建及维修工程项目审计要强化关口前移和现场跟踪取证工作,项目结(决)算审计覆盖面达到xx
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