深圳中青宝互动网络股份有限公司内部控制鉴证报告.pdf

深圳中青宝互动网络股份有限公司内部控制鉴证报告.pdf

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年12 月31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-6 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话: +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing No.8, Chaoyangm en Bei d aj ie , Dong c heng Dis trict, Beijing , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2016SZA30045 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称深圳中青宝公 司)董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2015年12月31日与财务报表相关 的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 深圳中青宝公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相 关的内部控制。我们的责任是对深圳中青宝公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴 证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不 存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制鉴证 结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 我们认为,深圳中青宝公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12 月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本鉴证报告仅供深圳中青宝公司2015年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:郭晋龙 中国注册会计师:邱乐群 中国 北京 二○一六年三月二十三日 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告 深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东: 深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)依据有关法律法规的要求, 结合公司内部控制设计与执行,在内部控制日常监督和专项监督基础上,现对2015年度

文档评论(0)

tina0229 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档