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ERP?操作图解一般流程控制(具体操作可以查看?ERP?操作视频)
一)已成车为例
第一步:销售订单录入。菜单选择【销售】?【销售订单录入】
第二步:销售订单的审核。菜单选择【销售】?【销售订单审核】
注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步:订单客户?BOM?的提交?【技术】?【订单客户?BOM?维护】
第四步:订单客户?BOM?的审核?【技术】?【订单客户?BOM?审核】
注:如果系统参数中设定【订单客户?BOM?提交后直接审核】,该步省略。
第五步:做?LRP?维护。菜单【生产】?【LRP?维护】
注:在?LRP?中会出现以下数据的分支,外购件下达给采购,自制件下达给加工中心
对于外购件:(采购管理)对应的单据为:采购订单
以下为采购管理步骤
步骤一:LRP?采购指导?菜单【采购】?【采购计划指导】?【LRP?采购指导】
注:跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定)
选择生成以后,物料明细将会到达下面的窗口中,我们要对下面的物料进行采购订单的保存
注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单
步骤二:采购订单维护:菜单:【采购】?【采购订单维护】?可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时,可修改单据信息。
步骤三:采购订单审核?菜单:【采购】?【采购订单审核】
注:如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中,当选择某一采购订单来源时,所生成的采购订单将直接通过
审核。
步骤四:采购收料单录入?菜单【采购】?【采购收料单管理】?【采购收料单录入】
【新增】?【供应商选择】?【收料类型:依据订单】?【确定】?【保存】
步骤五:采购收料单据的审核?菜单【采购】?【采购收料单管理】?【采购收料单审核】
注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验?菜单【采购】?【采购收料检验】
步骤七:采购入库:菜单【仓库】?【入库】?【采购入库】
注:入库日期应在相应的仓库会计期内进行
步骤八:应付单录入?菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单录入】
【新增】?【选择厂商】?【开票依据:依据订单】?【确定】?【保存】
注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】,此步省略。
步骤九:应付单价格确认?菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单价格确认】
步骤十:应付单对账?菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单对账】
注:步骤九与步骤十可以根据系统参数设置中的【应付单价格确认与对账权限分开】控制
步骤十一:应付单审核?菜单【核算】?【应付】?【应付单管理】?【应付单审核】
注:如果系统参数中设置了【应付单对账后直接审核】,单据在对账后会直接修改为审核状态,此步省略。
步骤十二:付款及核销?菜单【核算】?【应付】?【付款及核销】
【新增】?【选择厂商】?【添加记录】?【确定】??【保存】
注:1.如果系统参数设置中的【付款与核销可同时操作】,步骤改变为
【新增】?【选择厂商】?【添加记录】?【确定】??填写【付款金额】?【保存】
2.系统参数未设置【付款与核销可同时操作】, 付款金额从账户上直接扣除,若账户余额不足,需做【预付
款】操作。
步骤十三:应付账款审核?【核算】?【应付】?【付款审核】
注:如果系统参数设置【付款单直接审核】,该步忽略。
步骤十三:应付账款结转?【核算】?【应付】?【应付账款结转】
注:该操作只在账期结束后单独进行。
对于自制部分:(生产管理)对应的单据为:加工单
以下为生产管理具体步骤
步骤一:加工单维护?菜单【生产】?【生产计划】?【加工单维护】
注:如果系统参数设置【加工单直接审核】,此步忽略。
步骤二:加工单执行?菜单【生产】?【生产计划】?【加工单执行】
如果加工中心没有工票维护,直接选择不生成工票(根据公司情况而定)
开工成功后,刷新界面。双击加工明细,可以看到生产领料单,打印,
还可以在【生产】?【生产计划】?【加工单及领料单打印】中打印
步骤三:1、生产领料出库?【仓库】?【出库】?【生产领料出库】
生成领料单后,修改本次出库数量后【保存】
注:修改数量时可如图示右键成批修改,也可以双击明细逐条修改。
2、若存在半成品,加工后,加工入库
【仓库】?【入库】?【加工入库】
半成品库再次出库,进行成品加工。(同步骤三-1)
步骤四:完工单录入?【生产】?【完工单管理】?【完工单录入】
【新建】??选择【加工中心】??右键【添加记录】??【确定】?【保存】
步骤五:完工单审核?【生产】?【完工单管理】?【完工单审核】
步骤六:完工单检验【生产】?【完工单检验】
步骤六:完工入库?【仓库】?【入库】?【完工入库】
注:若不进行
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