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- 2019-12-21 发布于湖北
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十四、审计 管 理
内部审计管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范内部审计工作,保证审计工作质
量,明确审计责任,加大审计监督力度,严肃财经纪律,建立健
全企业自我约束机制,根据《中华人民共和国审计法》 、集团公
司有关规定和公司章程,制定本办法。
第二条 内部审计是单位内部专职审计人员对公司所属单
位实施的内部监督。内部审计以国家的财经法规、制度为主要依
据,依法检查会计帐目及其相关资产,对财务收支真实性、合法
性、效益性作出评价,分清经济责任,维护财经法纪,改善经营
管理,提高经济效益。
第三条 内部审计业务上接受国家审计机关和集团审计部
门的指导,并向本单位主要负责人和上级主管审计部门报告工
作。
第四条 本办法适用于北京城建一建设工程有限公司所属
的机关部门、项目经理部、分公司、内部独立核算单位。
第二章 组织机构和审计人员
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