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冕宁县成功小学校
内
部
审
计
制
度
冕宁县成功小学校
2016?年?3?月
成功小学内部审计制度
第一章?总则
第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制
度,促进内部审计工作发展,根据《中华人民共和国审计
法》、《中华人民共和国审计法实施条例》,结合本校实际情
况,制定本制度。
第二条 内部审计的目标是促进党风廉政建设,维护财
经纪律,提高资金使用效益和管理水平。
第二章?内部审计机构及其职责与权限
第三条 授权本单位财务审计处作为内审机构履行内
部审计职责,财务审计处应当在本单位主要负责人领导下开
展审计并向其报告工作。
第四条 内部审计机构应当按照单位主要负责人的要
求,主要履行下列职责:
(一)对所属单位财政财务收支情况进行审计;
(二)对所属单位内部控制情况进行评审;
(三)有关规定和单位主要负责人要求办理的其他事项。
第五条 内部审计机构履行职责时享有下列权限:
(一)要求被审计所属单位及时提供财政财务收支计划、
预算执行情况、决算、财务会计报告、工作计划、工作总结、
业务档案及其他有关资料;
(二)参加或者列席本单位及所属单位召开的重大投资、
资产处置、财政财务收支预算、决算及其他与经济活动有关
的会议等;
(三)检查财务、会计及经济活动的资料、文件和与审
计事项有关的计算机管理信息系统及相关电子数据;
(四)对被审计所属单位的业务活动进行现场观察、调
查和记录;
(五)对审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开
展调查和询问,取得相关证明材料;
(六)对审计发现的违反国家规定或者单位内部规定的
行为予以制止,提出处理违法违规行为意见和改善、完善治
理的建议。
第三章?对内部审计工作的指导和监督
第六条 财务审计处依法对所属单位内部审计工作进
行业务指导和监督,主要履行下列职责:
(一)推动建立健全内部审计制度,指导所属单位内部
审计工作的开展;
(二)监督所属单位内部审计工作质量;
(三)定期组织内审人员参加培训。
第四章 法律责任
第七条 被审计所属单位有下列情形之一的,由本单位
主要负责人责令改正,并对所属单位负责人和财务负责人给
予处理:
(一)拒绝接受或者不配合内部审计工作的;
(二)拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或
者提供资料不真实、不完整的;
(三)拒绝执行审计处理意见的。
第八条 内部审计机构有下列情形之一,由本单位主要
负责人责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任
人员给予处理。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责
任:
(一)未按规定实施审计导致重大问题未被发现的;
(二)隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的;
(三)泄露国家秘密或者泄露被审计对象商业秘密的;
(四)滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的;
(五)违反国家规定或者单位内部规定的其他情形。
第九条 内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷
害的,本单位应当及时给予保护,并对相关责任人员进行处
理处分。涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
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