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内部审计工作管理办法
目的
促进内部审计工作的制度化、规范化,加强公司内部监督,促进廉政建设,维护公司合法权益,改善经营管理,提高经济效益,根据局《内部审计工作实施细则》,结合公司实际情况,制定本办法。
适用范围
本办法适用于公司所属各项目经理部的各项审计。
工作流程
内部审计工作管理流程:制定审计计划,对审计项目进行审计,通报审计结果,从而达到审计目的,对经济活动进行持续监督(详见下图)。
工作标准及要求
审计计划制定阶段
编制审计计划
年初审计纪监部根据公司总体管理要求,结合所属项目实际情况,制定各项审计工作计划(包括海外项目,并明确采用报送审计或者就地
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