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物资采购管理工作流程【地产公司】.doc

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物资采购管理工作流程 部门经理签字批 部门经理签字批 询价、采购、入库验收 公司领导签批 清查 输入 购买申请 使用人提出书面购买申请。 1、根据行政专管员按报告签批的物品名称、数量、品牌进行询价采购; 2、合约部或设计部人员按需要的物品名称、数量、品牌进行询价后采购样板房的低值易耗品并办理验收。 出纳根据已经签批的单据付款。 输出 财务处理 人力资源中心按规定办理赔偿、重新申购手续。 到财务报帐 报总经理审批。 是否正确 付款 帐实相符 处理 YES NO YES NO 使用部门经理签批。 1、采购人持实物入库单、发票、已审批的请购报告报帐; 2、财务经理审查发票与实物入库单、请购报告、已审批的报告中物品的品名、数量、价格是否正确; 3、财务总监复核签批。 行政部专管员按低值易耗品管理规定建立台帐,定期盘点清查。财务人员协助物资保管部门定期对物品进行盘点清查。 根据盘点、处理情况及时进行帐务处理。

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