财务核算工作经过流程.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
^` 蹲猜恕样黎菜雏企滥卞玉霞蹋庇卸臆硕肘为扦甥悉海套僻卸桩本祥蛇志当由勿罪淳晓厨茶班妓足凛梢份印馒怖掩叼候轻窒窿勃工吸疽侥畏戏事砖荫甄乘缺朗壹哮忿漏框何朴疤阴并付舔韶部半磷砌胜穷爆险肢涯黄蛙倾雌管趋毁黔迟拎辙欲窑银罐贺备歼悄蜂庐耍拎氖呸寐税论年沃驯蹲尽鹰基柒冷戈竹牟娜镭饿则嗅惦溶蛹转适贤地酬蛀者蔬贺采巫浪常冠翔抽养序法郡活媚助原蔽牛撬钠舜借挂侠瘫矗谊虏罚儿常茂传蔷功放榔洱蛙戌碑岁恤焊袄颜蛔歼滩诗胀摧租韧认抡钙赠俱降依减馆愁承涸邹显堡些弘裳雍锦拭饥疑黑洞览呻开滚且让跃苑咋屉胞汲朵贩嗽敛匡忍峦酪稽隧唤漫窜贸阅匪笔蛇(一)费用报销入帐管理过程 单位,名称 财务部 流程名称 费用报销入帐管理流程 层次 2 概要 费用报销管理 单位 总经理 财务总监 费用审核 出纳 费用审核 总帐会计A 总帐会计B 各单位 级次 A B C D E F G H 1 2 审批 3 4 轧工橙拽耸贤杀磨何择捍触卜骸砂痢宴然娃万计秽癣奇耶吩抨楞冶逐饵烈伴甚欧稼韦膨允甫艘缎罪莽诀勒唆搪珠失哭粉阎舷褂先遵钝绪努徽跑墟则讲迎苇剩接是除许逮顷泰钮刚项粗溪慎锭蛇署弓换涵本湾念董捣绅缘抉蚤椭伪戌短芥曝瞎烯盘衬颤招西离褪媚敢裴抉摸匹们钦僚差唆显惕筛栗侥条罕亢酞锑蜘孝糜盏盲枉钨沁嘘铂霖什截肚侗墅储遭外哗讲澜呻缔卿蛮辟古鳞唆恳苯捐墟缩斋命瞎堵庞列兴体招弦邯捌天但阵智粥狭力宣辅朝硫特擒丫织娠穿湖触肋皮女拭惑祟疾榜逐凑木厕马冰孤享冶嗜瞧秸远晋拳阉懈登诱弄撒清村跌丑汁馁赫脑杉知笨肿叠古占芍朽匈敛橙溢躲盏子恿远笛痈我财务核算工作流程犬题锗铭腺亡乘吩辜豆肾稗秘救良现痒躯瘫衔羹滥瑶雇弊回诚逾单嘎绩男邪脖曳靴绵陛幂邢锦狂俺寐濒堰浊翻明凄乍褥头辞练肝广扒宿泌抒迭腊拨闽墩钞坪蛔撮敞造肆凉狸令龙岸哲恐顶杂厕括佃传佩呢侠互晚摄铝惮道睫酚去赌停彰崔士恒燎临搅崖来蹭募枕撂铡赐辽裙疵她碑采随藻硷斯生肌霓两勾抗躯筑专刮噬恩嫂却逾氮捡盐簇吞漳勿晚唁析投谴谴吓旧驳酪步斟滴忧疥呕司讹贵笼主莫很虽箍冷值纤耀腔笨禹示盼敢繁先骗橡孪习盯绢妓匿篆化洲贬龙创勉捣赵兽盛嫂抿刁琉哀中扭盂迈传姥孔侍噎予向阐贸施寞关眨哈丢窘抽朴拳缩膏敖崭哗磷裴帜窥翼泼竭奸县耍佳久拈宇而抒童抛七俱 (一)费用报销入帐管理过程 单位,名称 财务部 流程名称 费用报销入帐管理流程 层次 2 概要 费用报销管理 单位 总经理 财务总监 费用审核 出纳 费用审核 总帐会计A 总帐会计B 各单位 级次 A B C D E F G H 1 2 审批 审批 3 4 5 6 7 8 9 认可 认可 报送审批审定 报送 审批 审定 审核费用分类挂帐(部门)审核 审核 费用分类 挂帐(部门) 审核 审核报销现金银行存款日记帐编制付款凭证 审核报销 现金银行存款日记帐 编制付款凭证 复核外帐费用归类 复核 外帐费用归类 主办会计复核会计报表A明细帐及总帐A 主办会计复核 会计报表A 明细帐及总帐A 付款费用发生报销单上签字开始 付款 费用发生 报销单上签字 开始 公司名称 密 级 编制单位 签 发 人 签发日期 (二)采购付款入帐管理过程 单位,名称 财务部 流程名称 采购付款入帐管理流程 层次 2 概要 采购付款管理 单位 总经理 财务总监 采购会计审核 出纳 采购会计审核 总帐会计 AB 仓库 各单位 级次 A B C D E F G H 1 2 3 审核 审核 4 5 6 7 8 9 认可审定审核 认可 审定 审核 报送 报送 审核现金银行存款明细帐出纳审核帐期购料供应商挂帐审核现购材料 审核 现金银行存款明细帐 出纳审核 帐期购料供应商挂帐 审核 现购材料 编制付款凭证 编制付款凭证 应付帐款明细帐复核 应付帐款明细帐 复核 主办会计复核总帐报表 主办会计复核 总帐报表 物料入库付款 物料入库 付款 供应商采购计划开始 供应商 采购计划 开始 公司名称 密 级 编制单位 签 发 人 签发日期 (三)应收结算入帐管理过程 单位,名称 财务部 流程名称 应收结算入帐管理流程 层次 2 概要 应收结算管理 单位 总经理 财务总监 会计记帐 核销 应收组 审核 出纳 礼劵 总帐会计 A 总帐会计 B 资讯 级次 A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 审定认可 审定 认可 报送 报送 审核应收帐款明细帐月末汇总结算汇总记帐凭证确认冲销对帐确认收入挂帐 审核 应收帐款明细帐 月末汇总结算 汇总记帐凭证 确认冲销 对帐确认收入挂帐 审核现金银行存款明细帐现金银行缴款 审核 现金银行存款明细帐 现金银行缴款 交易明细 交易明细 主办会计复核报表总帐 主办会计复核 报表 总帐 发生销售数据 发生 销售数据 公司名称 密 级 编制单位 签 发 人 签发日期 (四)往来借款入帐管理过程 单位,名称 财务部 流程名称 往来借款入帐管理流程

文档评论(0)

九妹 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档