审计局三季度日常工作报告.docxVIP

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审计局三季度口常工作报告 第一篇:市计局三季度口常工作报告 一、 近期贯彻执行市委、市政府中心工作情况 紧紧围绕市委、市政府工作中心和上级屮计机关交办的重点工作开展审计。举全局之力开 展政府性债务审计,在市委、市政府的重视与支持卜,尽管时间紧、任务重、要求高,但 全体审计干部仍然能凝心聚力,攻坚克难,目前各环节工.作均高质量、高标准按时完成, 得到省审计厅高度评价。同时,我们将全市债务情况进行综合分析,形成审计情况专报报 市委市政府主要领导,引起领导高度重视,周市长批示“加紧研究我市债务控管办法及偿 债机制建立的初少方案”,冯书记批示“此审计分析应作为今后市委政府决策的重要参考 依据” O 二、 落实党风廉政建设责任制情况 为切实加强审计组廉政建设,我们要求审计组除按规定公示审计“八不准”纪律,向被审 计对象出貝?廉政建设承诺书外,审计组每个成员还要签订廉政建设责任书,明确违法违规 的责任。同时在审计进户时,向被申计单位发放廉政情况反馈表,要求被审计単位在审计 结束后,将审计组在审计期间的廉政建设情况填列在表上,用挂号信直接寄给局监察室, 而不是山审计组带回去,便于收集到真实的情况。 此外,我们利用oa和ao系统等信息化管理手段,实行信息化实时监控。在ao市计过程 中,重点监控审计过程和审计疑点记录;在信息交互过程中,重点监控数据包上传时限;在 审计电子数据管理过程中,重点监控电子数据与审计结论的核对,监控审理制度和廉政制 度的落实。目前审计结束的20多个项目均已接受同步监督。 三、 财务收支情况 2014年第三季度财政预算拨款874400元,支出767352元,其中:招待费支出41568元, 公务用车费用55924元,会议费30000元。 第二篇:审计局履职工作报告 一、突出重点,确实履行审计监督职责,充分发挥“经济卫士”作用 (一)以强化预算管理为H标,做“深”财政审计。认真组织实施本级财政预算执行审计, 并开展了龙舟坪、大堰、都镇湾三个乡镇财政决算审计。在本县财政预算执行审计屮,充 分利用计算机审计技术,通过财政与公安、人社等部门的财务与业务数据比对,发现了财 政供养人员与人社部门保障人员重复以及部分惠农资金管理存在问题,促进了相关部门规 范管理。在地方税收征管审计中,通过对相关数据的比对发现了违规减免税收、未及时足 额征收欠税等问题。 (二) 以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。年初,县经济责任审计工作领导小 组根据干部任期年限并结合近年来的审计情况,遵循“统筹兼顾、突出重点、量力而行” 的原则,对县环保局、县卫生局、县农业局等8个单位的主要负责人实施任中经济责任审 计。实施了县纪委、县委组织部人员全程参与审计的模式,打造共同监督平台,不断增强 审计成果的利用率。同时,将经济责任审计与财政财务审计、专项资金审计、政府投资审 计有机地结合起来,做到一审多果。 (三) 以维护民生为己任,做“强”专项资金审计。加强民生资金审计,对涉及人民群众切 身利益的各种专项资金从资金受益对象的合规性,到资金的管理拨付全程监督。重点加强 了对全县粮食直补、良种补贴、退耕还林、农村沼气、危房改造、移民后扶等资金的审计。 通过对受益对象的基础数据进行核实,发现我县部分惠民宜.补资金存在不符合亨受条件、 重复领取、基础数据不完善、部分专项资金使用效果不佳等问题。通过审计,相关部门釆 取有效措施进一步完善了基础数据的管理,部分重复领取的资金得到归位,受到广大人民 群众及相关主管单位的高度赞扬。 (四) 以打造政府投资审计品牌为重点,做“大”投资审计。完成了镇至村公路、新区科教 路建设工程、沪渝高速公路龙舟坪连接线工程等投资审计项目共计23项(其中复核项目4 个)。审计投资总额17020万元,审计核减投资1225万元。严格执行《土家族自治县政府 投资项H审计监督办法》,在审计管理上,建立建设项H审计对象数据档案,按照建设单 位报送的建设项目台账,统筹安排实施政府投资审计项目。在审计方法上,强化审计前调 查,优化审计方案,注重审计复核,对同一类型问题统一处理标准,在工程结算审计中实 行“两关注”、“一突出”的审计流程,即重点关注招标流程、关注施工管理、突出结算 审计,扩大工程决算的审计覆盖面,加强对重大工程项目的全程跟踪审计。自2014年以 来,因持续加大投资审计力度,促进了部分建设项目的规范管理,如县教育系统、县委党 校、县人民医院等在相关工程管理中比较规范。在投资审计项目发现的问题有:一是少数 项目立项程序不到位,评估不充分,概算粗放,给政府投资项目带来先大性缺陷;二是借 用资质投标、围标、串标等问题仍不同程度存在;三是少数项目评标不严格,管理粗放、 监管不到位;四是我其材料价格信息上报不及时不完整的问题依然存在。五是少数项口工 程量变更

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