付款审批、印鉴管理制度.docVIP

  • 16
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 2页
  • 2020-06-19 发布于河南
  • 举报
付款审批印鉴制度      第一条 所有款项的支付,须经财务管理中心主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;   第二条 财务专用章、人名章及支票必须分开保管,人名章由科长或室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。科长、室主任或出纳不在单位期间,印章应由财务管理中心主管领导指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;   第三条 财务管理中心原则上不得将已加盖财务专用章及人名章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并财务管理中心主管领导批准;   第四条 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经财务管理中心主管领导批准;   第五条 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须财务管理中心主管领导批准;   第六条 非正常经营业务调出资金须经过财务管理中心主管领导同意并上报总会计师批准;   第七条 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经财务管理中心主管领导批准。

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档