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- 2020-06-22 发布于广东
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内部控制审计专业论文
目录
1. 实施内部控制审计的前期准备
1.1理论学习是做好内部控制审计的前提:由于我国的内部控制审计发展较晚
1.2建立健全内部控制审计工作制度和标准
2. 实施内部控制审计应遵循的原则
2.1全面性原则
2.2重要性原则
2.3客观性原则
(1)内部控制设计部门与审计部门不独立;
(2)审计人员专业知识和业务能力不足,依靠印象等因素主观评价:
(3)审计人员独立性不强;
(4)审计人员与内部控制部门缺乏良好的沟通机制
3. 实施内部控制审计的程序
3.1了解企业内部控制总体情况,制订审计实施方案
3.2初步评价内部控制
3.3实施符合性测试
3.4评价内部控制,主要包括健全性和有效性评价
3.5提交内部控制审计报告
4. 实施内部控制审计的主要方法
4.1个别访谈法
4.2调查问卷法
4.3穿行测试法
4.4抽样法
4.5实地检查法
4.6专题讨论法
4.7比较分析法
1.内部控制审计与组织效率论文
2.内部控制审计与组织效率的论文
3.内部控制审计经典论文
4.内部控制审计与组织效率
5.内部控制审计评价初探
6.公司治理下的内部控制与审计
7.高校内部控制审计初探
8.内部控制审计的程序和方法
9.建立内部控制审计与组织效率
10.内部控制审计的探讨
正文
摘要:企业内部审计作为内部控制的重要组成部分,是公司治理不可或缺的重要环节,各位同学,下面就是内
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