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- 2020-06-22 发布于广东
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内部审计监督体系建设存在的问题及对策审计论文
目录
一、商业银行审计机构运行现状分析
(一)审计机构设置
(二)审计人员配置
(三)审计办管理制度
(四)审计项目安排
二、存在的主要问题
(一)内部审计人员力量薄弱,制约了审计监督效能的提高
(二)内部审计手段单一、落后,审计周期长、成本高
(三)内部审计频率低、范围窄、内容不全面
(四)内部审计工作不深入,审计质量不高
(五)内部审计发现问题纠正、处理不到位
(六)内部审计结论及处理决定报送渠道不畅
三、对策建议
(一)提高审计人员的专业素质和综合能力水平
(二)进一步强化审计部门的权威性和独立性,完善内部控制监督机制
(三)完善审计手段,提升审计监督质量
(四)发挥合规部门与内审部门相互支持、协调和监督的关系
(五)构建商业银行内部审计监督与外部监管合作联动机制
正文
摘要:一、商业银行审计机构运行现状分析 (一)审计机构设置。商业银行根据辖区内机构、业务量大小,建立了垂直管理、相对独立、辐射范围不同的内审机构。一是小区域审计中心模式。中国工商银行、中国银行基层内审机构为小区域管理型的审计中心模式,如中国银行某
关键字:内部审计,监督,体系,建设,在的,问题,对策,论文,商业,银
一、商业银行审计机构运行现状分析
(一)审计机构设置。商业银行根据辖区内机构、业务量大小,建立了垂直管理、相对独立、辐射范围不同的内审机构。一是小区域
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