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- 2020-06-22 发布于广东
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内部研究审计论文
目录
一、内部控制审计的作用、程序和方法
1.内部控制审计的作用
2.内部控制审计的程序
(1)审计准备阶段企业进行内部审计时
二、目前我国企业内部控制审计存在的主要问题
1.内部审计规章制度不健全
2.企业没有建立合理的企业内部控制审计制度
3.企业没有转变思想,内部审计更加重视事后
4.企业内部审计权威性的缺乏
5.企业内部进行审计人员的财务知识和素质不高
三、完善内部控制审计的对策
1.建立健全企业内部审计规章制度
2.领导要引起对企业内部控制审计部门的重视
3.转变内部审计观念,强化内部审计职能
4.检查内部控制的有效性,改善内部控制审计的治理效能
5.提高内部审计人员的执业素质
四、结语
一、内部审计定义的演进
二、内部审计在公司治理中的作用
1.减少信息不对称
2.完善公司治理机制
3.增加企业价值
4.实现内部控制
三、内部审计的现状
1.内部审计定位不合理
2.内部审计人员缺乏职业胜任能力
20世纪90年代以来,企业面临的经济环境发生了重大变化:经济全球化
3.内部审计机构缺乏独立性
四、保证内部审计发挥作用的措施
1.明确内部审计的性质和定位
2.提高内部审计人员的职业胜任能力和技术水平
3.保证内部审计机构的独立性
一、有关上市公司内部审计的理解误区
(一)割裂内部审计与公司治理的关系(二)重外部监管,轻内部控制
(三)混淆审计委员会与内部审计
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