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- 2020-06-22 发布于广东
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企业内部控制问题探讨审计论文
目录
一、内部控制审计含义剖析
(一)内部控制审计的审计主体
(二)内部控制审计的审计对象
(三)内部控制审计的审计目标
(四)审计标准
二、内部控制审计必要性分析
三、内部控制审计的实施难点
(一)合理评估内部控制审计风险,确定重点审计领域
(二)审慎利用他人工作
(三)避免以财务报表审计中实施的控制测试来代替内部控制审计程序
注释
正文
内部控制审计的对象是被审计单位的内部控制活动,以下是小编搜集整理的一篇探究企业内部控制审计问题的论文范文,供大家阅读参考。
摘要:2010年政府颁布了《企业内部控制配套指引》,要求自2011年起逐步在上市公司施行。这是促进企业建立健全以及有效实施内部控制的重要举措。文章从审计主体、审计对象、审计工作过程、审计目标和审计标准等方面对内部控制审计的含义进行剖析,并提出了内部控制审计的实施难点,旨在为化解这些实施难点提出一些可行的建议
关键字:内部控制内部控制审计财务报表审计
目前我国企业的内部控制存在着诸多问题,如公司治理结构不完善,缺乏必要的约束,企业对内部控制不重视,缺乏内部控制理念,内部控制环境薄弱等{1},导致企业的经营运行面临着巨大的风险和挑战。这也是导致财务报告信息质量不高的重要原因。为此,政府发布了《关于印发企业内部控制配套指引的通知》,其中规定自2011年1月1日起在境内外同时上市的公司施行,自2012
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