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- 2020-06-22 发布于广东
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固定资产审计专业论文
目录
一、固定资产审计要点
1.审查固定资产的实存数
(1)获取或编制固定资产分类汇总表
(2)分析性复核
(3)账账核对
2.审查固定资产的增加
3.审查固定资产的减少
(1)审查固定资产减少的合法性
(2)审查因不同原因减少固定资产数额计算的正确性
(3)结合“固定资产清理”、“待处理财产损益”账户
(4)检查是否存在未作会计记录的固定资产减少业务
4.审查固定资产减值准备
(1)检查固定资产减值准备的计提
(2)运用分析性复核
(3)已计提减值准备的固定资产又得以恢复时
二、固定资产核算错弊的存在形式及分析思路
1.混淆固定资产的确认界限
2.固定资产计价不准
一、监盘可以发现企业可能存在的固定资产重大错报、漏报、隐瞒不报的固定资产审计风险
1.发现资产转移、有帐无实的错误或舞弊已达到或未达到使用年限
2.发现闲置固定资产、未使用固定资产监盘可能发出已无使用价值或者使用该固定资产对企业产生不利影响而闲置固定资产、未使用固定资产,从而影响固定资产价值的认定
3.无帐但实物资产仍然存在
二、监盘固定资产过程中发现的问题的解决措施
1.针对被审计单位存在资产转移、有帐无实的错弊则可能存在被审计单位存在虚增资产
2.发现闲置固定资产、未使用固定资产审计人员查明被审计单位闲置固定资产、未使用固定资产产生的原因
3.针对无帐但实物资产仍然存在这种情况审计人员可能有以
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