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- 2020-06-22 发布于广东
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浅析内部审计在公司治理中的效用评价及其发展趋势审计论文
目录
一、公司治理和内部审计的关系内涵
(一)公司治理的内涵
(二)内部审计是建立现代公司制度的必然
(三)建立高效的内部审计和强化公司治理相辅相成
二、内部审计和公司治理结构结合是基于企业价值最大化理论
1.以风险为基础制定计划, 确定内部审计工作的重点
2.在实施审计业务时, 内部审计人员要保持防范潜在舞弊的意识
3 .独立性和客观性是内部审计发挥作用的必要条件
4 .编制建议书
三、内部审计在现代公司治理中的发展趋势
(一)扩大审计范围, 实施风险审计、经济责任审计和项目专项审计等新型业务
1 .开展风险管理审计, 评估风险识别的充分性, 评价已有风险衡量的恰当性, 评估风险防范措施的充分性, 并提出改进措施
2 .开展内部控制制度审计, 评价业务经营内控制度的健全性与有效性, 改进控制服务, 提高投资项目的收益
3 .进行经济责任审计, 对企业主要管理人员经营管理责任的履行情况进行检查与评估, 促进企业管理者在任期内履行自己的责任和义务
4 .开展专项审计, 对公司战略目标的制定, 核心竞争力的确定以及重大经营决策的可行性进行审查和评价,并提供咨询服务
5.开展经济效益审计, 对企业一定时期内全部或某项经济活动进行检查和分析, 评估其经济效益
(二)改变内部审计模式, 实行风险导向型审计
1.在审计前, 对审计项目进行
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