医院内部控制制度与内部探讨审计论文.docVIP

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  • 2020-06-22 发布于广东
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医院内部控制制度与内部探讨审计论文.doc

医院内部控制制度与内部探讨审计论文 目录 一、医院内部控制制度在医院经营管理中的作用 (一)有利于医院经营管理目标的实现 (二)维护医院财产的安全完整和有效使用 (三)促进医院贯彻执行国家的各项政策及法规 二、目前医院内部控制制度及执行的问题分析 (一)内部控制制度制定不科学及不能为医院的可持续发展服务 (二)内部控制环境薄弱及管理者缺乏有效执行力 (三)没有建立一套完整有效的内部监督和评价机制 三、完善医院内部控制制度及执行的主要措施 (一)提高认识改善医院内部控制环境 (二)健全医院的各项规章制度及严格执行内部控制制度就医院 (三)建立相对独立的内部审计部门并使其充分发挥监督作用 1、要充分发挥内部审计部门的监督职能随着医院对经营管理需求的不断提高 2、要建立具有独立性和权威性的内部审计机构建立医院院长领导负责下的独立的内部审计机构是一种较理想的模式 3、要扩大内部审计人员的知识面并提高其业务水平有一支过硬的审计队伍 正文 摘要:随着医疗市场竞争的日益激烈,建立健全医院内部控制制度建设,有利于实现医院的经营管理目标,也是实现经济效益和社会效益的重要手段;因此,完善医院内部控制体系是规范管理、降低成本的有效措施,成为医院健康发展的当务之急。本文着重从医院内部控制在医院经营管理中的作用入手,分析了目前医院内部控制制度及执行的主要问题,进一步探讨完善医院内部控制制度及执行的主要措施,

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