物料请购作业流程文件.docVIP

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LOGO 公司名称 文件编号 文件名称 物料请购作业流程 版本/次 A/0 页数 PAGE \* Arabic 2 / NUMPAGES \* Arabic 5 部门 PMC部 编制 牛资料 审核 牛资料 生效日期 注: 1.此文件为正式运行文件,该文件负责人为PMC部经理,其主要职责是维护该办法的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理; 2.若遇到运作不畅等情况时,请及时知悉项目老师指导; 3.与原有文件有冲突时,一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日 期 更改人 会 签 栏 部 门 生产中心 稽核部 PMC部 采购部 财务部 人事行政部 客服部 订单部 质量部 核价部 机电部 一二区生产部 三五区生产部 仓储部 原料仓 成品仓 会 签 项目组 (签名) 总经理(签名) 物料请购作业流程图 序号 流程 责任部门 责任人 作业内容 1 制作《采购请购单》 制作《采购请购单》 审核请购单 审核请购单 下《采购订单》跟进交货期 下《采购订单》 跟进交货期 采购准备 采购准备 填写《物料采购追踪表》 填写《物料采购追踪表》 各部门 PMC部 人事行政部 部门负责人 物控员 人事行政文员 非计划请购由各部门将审批完成后的手写《请购单》按要求提交给PMC部或人事行政部; 计划请购由PMC部物控员根据物料使用情况、核实库存数据,分析物料需求; 行政物料由人事行政部主管依据需求分析做请购; PMC部物控员和人事行政部主管在做完物料需求分析后,在用友系统中制作《采购请购单》; 2 PMC部 人事行政部 PMC部经理 人事行政部经理 部门负责人审核《采购请购单》,并转采购部; 3 采购部 采购部经理 采购员 采购部经理审核《采购请购单》,批准后安排采购作业; 采购员进行采购作业,下《采购订单》至供应商处; 采购员依据供应商回复的交期,编制《物料采购管制表》,并回复交期转PMC部; 4 PMC部 物控员 物控员编制《物料采购追踪表》,跟进物料进度,处理进度异常; 物控员每周六下午下班前统计当周采购物料准交率,提交给PMC部经理; 1.0 目的 规范物料请购、审批流程,满足物料使用部门的需求,预防呆滞料和废料的产生,合理控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有物料的请购。 3.0部门职责 3.1 PMC部:负责对所有物料(除行政物料)的请购需求分析、审核,按时编制《采购请购单》转采购部; 3.2 仓储部:劳保用品等物料的请购,按时填写《请购单》转PMC部; 3.3 机电部:设备配件、电工用料等物料的请购,按时填写《请购单》转PMC部; 3.4 人事行政部:办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核,按时编制《采购请购单》转采购部; 3.5 质量部:计量器具、检具的请购,按时填写《请购单》转PMC部; 3.6 生产部:刀具、生产工具的请购,按时填写《请购单》转PMC部; 3.7 总经办:固定资产的请购,按时填写《请购单》转PMC部; 3.8 研究院:研发类物料的请购,按时填写《请购单》加编码后转PMC部; 3.9 其它部门:物料使用部门填写《请购单》转相关部门; 3.10采购部:负责公司所有物料的采购作业,提供《物料采购周期表》给PMC部,回复采购到料时间。 4.0 作业程序 4.1定义 4.1.1 行政物料:指非直接用于生产的所有物料,比如:办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。 4.2 分类请购 4.2.1非行政物料:由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购,由PMC物控编制《采购请购单》转采购部; 4.2.2行政物料:常用办公用品(如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等),由使用部门填写手工《请购单》提报需求,人事行政部审核并汇总后按月统一请购; 4.2.3零星物料:由使用部门填写手工《请购单》提报需求,使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购; 4.2.4固定资产:所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批; 4.3请购审批 4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析,在1个工 作日内编制《采购请购单》,经PMC经理审核后,转采购部进行采购作业; 4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》,具体审批权限如下: 4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核,总经理审批; 4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核,董事长审批; 4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核,总经理审批; 4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购,人事行政部负责人审核,单次金额超过

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