出纳岗位职责风险排查评定表.docVIP

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岗位职权(职责)风险排查评定表 姓名 岗位(职务) 出纳 风险等级 岗位职权 (职责) 1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。 2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。 3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。 4、加强现金管理,外出购物领取现金要校长审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。 5、搞好学生的住宿费、书作费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。 6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。 7、完成领导交给的其它临时性任务。 风险点内容及表现形式 风险点:(1)如果出纳员专业技能较低,未能很好地按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。(2)工作出了差错,有时会造成不可挽回的损失 表现形式:①库存现金超限额;②“白条”抵库;③随意借支、非法挪用现金;④银行支票与印鉴未分开保管。 风险类别 排查项目 廉政风险排查 勤政风险排查 渎职风险排查 风险因素 可控程度 职权(职责)重要程度 出纳工作是单位经济工作和会计核算的前沿阵地,出纳员是各单位的管家,在市场经济条件下,货币资金渗透于社会经济生活的各个领域,任何单位的经济活动都是以货币为交换手段来实现的,都必须通过出纳进行现金及银行存款的收支来完成。因此职责比较重要。 业务流程 规范程度 出纳工作流程已在办公场所进行了公示。各项业务流程设置科学、结构完整、细节严谨,对可能出现的风险点采取了必要的措施,避免了工作漏洞和管理失控。因此业务流程比较规范。 制度机制 规范程度 学校已制定了较为完善的财务制度,会计人员内控及牵制机制、报账程序、出纳工作程序以及可操作性强,约束力和监督力作用明显。因此,各项制度机制建设比较规范。 责任追究 严厉程度 触犯刑法及其他法律被追究法律责任可能程度 《 会计法》都作出了明确规定。会计人员作为会计机构的主体在从事会计行为的过程中,若有违反新《会计法》规定的,不管是主观或客观因素引起的,都将作为直接责任人员而承担应有的法律责任。 违反党、政纪律规定被追究纪律处分、免职等可能程度 因法律观念要求不严格,可能违反单们财经纪律、违反廉政自律规定错误,因工作失职,监督不力,可能造成重大损失和恶劣影响,受到免职、责令辞职、等问责处理。 违反单位内部制度或规定被问责处理可能程度 可能因业务不够扎实,未能很好地按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。受到学校及上级的问责处理。 发生风险 可能程度 该岗位五年内被追究法律责任或纪律处分情况 风险等级综合评价 廉政风险等级 勤政风险等级 渎职风险等级 风险防控措施 1、加强思想教育,提高政治思想觉悟,履行好监督职责。 2、建立内部牵制制度,明确出纳职责和限制条件; 3、加强岗位培训,提高业务水平和业务素质。 4、进一步提高预算编制业务水平,严把执行关。 5、提高分析水平,增强报告的使用性。 6、把财务检查制度化,严防各种可能错漏违纪。 7、严格遵守财经管理制度 8、定期盘点单位库存现金 岗位自评 风险等级 本本人签名: 年 月 日 部门评议意见 部门负责人签名: 年 月 日 分管领导 意见 分管领导签名: 年 月 日 单位党组织意见 年 月 日

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