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2020审计工作计划范文
现制定我院年内部审计工作计划。所以今天 xx精心为
大家整理的20xx审计工作计划书, 喜欢的可以收藏一下哦。
20xx审计工作计划书
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有 资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开 始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
一、 年度审计工作目标
年的内部审计工作,以“三个代表”重要思想为指导, 以国家财经法规、财务管理制度为依据,以财务收支行为的 真实性、合法性、效益性为重点,结合我院年工作要点、学 院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务,把促进管理,防 范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,作为审计工作 的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费等内 容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并 针对审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审 计单位及时整改。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
二、 审计的内容
1、 根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教 师津贴发放,学生奖学金、助学金发放,班费、实习费等使 用情况进行内审;该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
2、 根据内部审计的规定要求,有计划地对电大工作部
TOC \o 1-5 \h \z 的学费、教材费等收缴情况进行内审 ;该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
3、 根据内部审计的规定要求,有计划地对附属中学的
学费、教材费等财务收支情况进行内审 ;
4、 根据内部审计的规定要求,有计划地对成人教育部
的学费、教材费等收缴情况进行内审 ;
5、 根据内部审计的规定要求,有计划地后勤集团的财 务收支进行审计;
6、 根据内部审计的规定要求,有计划地对学院招待费 使用情况进行内审;
通过开展财务周期审计,使审计工作规范化、制度化, 及时评价部门财经管理状况,加强事前防范,促进部门管理 自律。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
三、审计的方法及范围
审计的方法是:首先各单位自查,并形成自查报告 ;其
次内审人员采取审查资料、个另U访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是:教学系及相关单位 20xx年以来的财务
收支情况,其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、 时间安排
1、 上半年对教学系进行内审;
2、 下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后 勤集团(育苑公司)等部门进行审计。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
五、 有关资料的提供
1、 学生奖学金、助学金发放,评定办法、评定程序、 评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
2、 院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办 法。
3、 电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收 费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
4、 学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
六、 其它相关工作
学院内部审计工作,由院监察审计室牵头,抽调相关人 员,组成年学院内部审计工作组,工作组依据国家、省、市 相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》 开展工作, 院属各单位要积极配合,搞好内部审计,使我院的各项事业该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
乂好乂快地发展。
审计处工作总结范文
一、审计计划任务
按照上级审计部门有关要求, 结合我区的实际,20xx年
安排审计项目计划要突出抓好五个重点:
一是深化预算执行审计,树立大财政的观念。财政收入 审计要覆盖预算外收入等全部财政资金和政府债务,重点审 计税收征缴情况。支出审计要侧重关注、延伸至部门支配的 所有专项资金。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
二是强化政府投资项目审计,对资金管理部门及建设项 目全过程跟踪审计。从源头上对重点资金管理部门区基投公 司、东大街改造办、提升办资金管理情况进行审计,对建设 项目及时跟进、全程监督。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
三是强化民生项目审计,促进社会事业专项资金管理。 重点开展医疗、教育、社保等关系国计民生、涉及群众切身 利益的民生审计,促进社会事业专项资金管理。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠
四是做好经济责任审计,推进党风廉政建设,认真完成 组织部门下达的任务。
五是加强 AO计算机审计,强化计算机审计运用能力,
扩大计算机审计覆盖面。另外,加强对我区各部门及事业单 位因公出国(境)经费使用情况的审计监督,促进因公出国 (境)经费预算管理和预算执行的规范化。本着“统筹兼顾、 保证重点”原则,努力提升审计质虽和成果, 20xx年安排审该文档为文档投稿赚钱
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