备用金管理制及流程.docxVIP

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  • 2020-08-03 发布于天津
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贵州林昌房地产开发有限公司 备用金管理制度 一、 目的: 为了加强项目部备用金的管理,提高资金利用效率,有效控制资金 占用,特制定本制度。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 二、 备用金解释: 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差 旅费等以现金方式借用的款项。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 三、 实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务, 从 而提高工作效率,但必须做到专款专用,不得挪用和贪污,一经发现 严肃处理。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 四、 本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求。 五、 备用金借款和报销手续 5.1工作人员需临时借用备用金时,先到财务部办事处索取 借款 单”,财务人员根据实际需要向借款人发放 惜款单”,借款人按规定 的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额 等事项,经部门负责人和总经理签字同意,再由财务负责人签字批准 后,方可到财务部处办理借款手续。财务人员审核签字后的 借款单”该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 各项内容是否正确和完整,经审核无误后才能办理付款手续。 5.2借款人员完成业务后应在三日内到财务部办事处索取 报销单”, 填写好 报销单”的各项规定内容,并经部门负责人和经理审批后,再 将报销单”返回财务部,财务人员根据财务制度规定认真审核,审核 无误后,办理报销手续。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 5.3借款人办理报销手续时,财务人员应查阅 备用金”台账,查明 报销人员原借款金额,对报销的超支款项应及时付现退还本人, 对报 销后低于备用金金额款项的,应让其退回余额以结清原借款单所借账 款。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 六、备用金的管理 6.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际 情况核定,拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围; 使用部门必须 设立专人经管定额备用金,备用金经管人员必须妥善保存支付备用金 的收据、发票以及各种报销凭证,并设备用金登记簿,记录各种零星 支出。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 6.2财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、 金额、注销日期建立备用金台账,按月及时清理。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 6.3借用备用金的人员应及时冲账,对无故拖延者,财务部办事处 发出最后一次催办通知后还不办理者,财务部将从下月起直接从工资 中抵扣,不再另行通知。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 6.4跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销年 借款。 备用金申请流程如下 备用金保管人填写备用金申请,写明具体用途 部门经 理审批 财务部复核 ?财务总监或总经理审批 无超出个别及累计额度 ——财务部发放备用金。 B、超出个别额度但不超出累计额度 —— 才务总监或总 V 经理审批——财务部发放备用金。 ? -G超出累计额度,财务部不发放备用金 1、 各部门备用金支出需取得相应发票及到财务部报销,如备 用金是作一次性支出,部门备用金保管人需在支出后七天内 报销,如备用金作为经常零星支出,部门备用金保管人需在 每月月底前到财务部报销。如有需要,可再申请。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 2、 备用金支出后在报销时,需要在费用明细栏写明具体用途 和支出明细(如用途跟申请时不同,必须详细解释) ,同时必 须提供发票。 3、 备用金支出报销流程:备用金保管人填写报销凭证 一 部 门经理审核——财务复核——财务总监或总经理审批该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 4、 其他部门临时借款范围(审批额度按照第二项标准执行) : 员工出差借款时,需要根据具体情况申请借款额度,首先 由备用金保管人填写备用金申请, 然后部门经理审批,再交由财 务总监或总经理审批。并在员工出差回公司后七天内报销冲账。 其他因公借款,首先由备用金保管人填写备用金申请, 然后部门经理审批,再交由财务总监或总经理审批,在费用 支出后需七天内到财务报销冲账。

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