县级财政预算执行审计和其他财政收支审计报告.pdf

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县级财政预算执行审计和其他财政收支审计报告 导语:注册会计师怎样撰写财务收支审计报告呢 ?下面是为您收 集整理的范文,希望对您有所帮助。 根据《 * 县人民政府办公室抄告单》武政办抄字 (20**)32 号批 准, 20** 年度审计项目计划安排及审计调查项目 28 项: 一、法定项目 1 项 20* 年度县级财政预算执行审计和其他财政收支审计 20* 年度财政预算执行审计根据县人大、 县政府和上级审计机关 的要求,以全部政府性资金审计为主线, 以本级预算执行审计为重点, 以支出审计为主, 关注地方财政资金的分配管理情况, 促进政府收支 逐步实现 收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子 ,为构建完 整的预算体系服务,力求在强化财政监督方面发挥建设性作用。 二、省定项目 9 项 1 、全部政府性资金与财政风险专项审计调查 通过审计调查摸清全部政府性资金收入及支出结构,评价收支 结构的变动趋势, 分析影响收入结构变动的内在因素, 促进经济结构 完善 ; 在掌握政府负债规模和管理的基础上,分析政府负债风险对财 政运行的影响,防范财政风险。 2 、20* 年度乡镇财政审计 通过审计,探索乡镇全部政府性资金审计的方法,以财政资金 使用绩效为重点,按照 收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口 子 的预算管理要求,促进乡镇政府以科学发展观来建立公共财政制 度,规范乡镇财政财务管理,防范乡镇财政风险,实现乡镇经济全面 协调可持续地发展。 3 、我县行政事业单位资产管理状况审计调查 通过调查,反映我县行政事业单位的资产管理现状,揭示资产 基础管理、经营运作、收入管理等方面存在的问题,促使行政事业单 位进行资产管理改革, 推动政府会计制度的建立, 维护国有资产的安 全、完整和效益,为建设节约型政府、完善部门预算的编制、规范公 务员收入分配秩序创造条件。 4 、社保五项基金同步审计及企业年金制度专项审计调查 通过对五项基金的审计, 促进社保部门更好地 * 行职责, 严格依 法办事,进一步强化基金征缴,实现应收尽收 ; 规范内部管理,严禁 挤占挪用,防止欺诈骗保, 更好地维护基金安全,确保社会保障功能 真正惠及人民群众。 通过对企业年金制度专项审计调查, 掌握我县企 业年金制度的总体情况,揭示企业年金在制度设定、执行、管理等方 面存在的问题, 并有针对性的提出加强和完善的审计建议, 特别是在 企业年金社会化运营后政府部门加强基金监管和监督的对策。 5 、粮食安全专项审计调查 通过调查,了解粮食政策制定、政策执行、政策落实到位情况 及我县粮食安全的现状, 综合评价粮食安全工作绩效, 揭露粮食安全 保障工作中的违法、违规问题,分析存在问题原因,提出进一步健全 完善粮食安全制度和政策措施的建议,确保我省的粮食安全。 6 、全省质量技术监督系统预算外收支情况审计调查 按照全部政府性资金审计的要求,通过调查县质量技术监督系 统本级及下属事业单位 20*年和 20*年度预算外资金收支情况,掌握 我县质量技术监督系统预算外收入的总量、构成、支出结构,综合评 价执法情况, 提出加强预算外资金管理的建议, 促进管好用好预算外 资金。 7 、政

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