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- 2020-08-17 发布于湖北
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医院审计工作重点
1 内部控制制度
重点关注医院内部控制设计及其运行的有效性,尤其是关注重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等是否经过集体讨论并按规定程序报批。
2 清产核资
医院固定资产数量庞大,种类繁多,盘点起来比较困难。通过清产核资,可以有效解决医院历史遗留问题,准确掌握医院今年年底前的数量、金额、来源等情况,也便于卫生局与医管局及时衔接,顺利完成会计制度新旧衔接。
3 成本费用核算
公立医院改革后,药品加成收入取消,只有服务收费和财政补助两个渠道。相应的医院会计核算由过去不强调成本核算到要求单病种成本核算。财务报表体系的过渡,新旧会计制度的衔接,医院成本核算,费用的归集与分摊是否合理,会计核算是否及时准确,报表披露是否恰当合理。医院收入的资金来源,取消药品加成后减少的收入数额,医疗服务项目收费标准执行情况等方面,也是医院审计的重点。与财政部门、卫生主管部门进行充分沟通,考虑监管部门的监管要求和关注点,满足监管部门的审计目标。
4 国家资金使用
医院审计的重点不在于资金项目的申请和收入确认方面,而应在资金的使用及成本核算方面。主要关注是否有违反财经纪律,不安规定使用资金,挤占挪用国家资金的情况。
5 增值服务
内部控制制度涉及医院各个部门,内控制度方面好的意见与建议,甚至为医院的管理提供管理建议书,定期为医院的财务人员进行医院财务制度、会计制度的培训以及新旧医院会计科目衔接辅导,这些都是医院所需要的。
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