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(企业管理套表)太阳能热
水器有限公司记录表格
受控文件修订状态控制清单
编号:BG—4.1—02№:
序号 文件号 文件名称 修订状态 归档日期 备注
填表人:批准人:日期:
受控文件清单
编号:BG—4.1—03No:
序号 文件名称 文件编号 版本 修改号 备注
填表人:批准人:日期 :
文件更改申请单
编号:BG—4.1—04№:
文件名称 编号 版本
更改位置及原因:
更改后内容
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人:日期:
所在部门意见
签名:日期:
审批部门意见
签名:日期:
文件销毁申请单
编号:BG—4.1—05№:
编号 版本 份数
文件名称
销毁原因:
申请人:日期:
所在部门意见
签名:日期:
文件保管部门意见
签名:日期:
管理者代表意见
签名:日期:
外来文件控制清单
编号:BG—4.1—06№:
序号 文件号 文件名称 文件来源 归档日期 备注
填表人:批准人:日期:
质量记录清单
编号:BG—4.2—01№:
序号 记录名称 编号 保存期(年) 备注
质量目标考核表
编号:BG-5.4.1-01N0 :
名称
总数 合格数 合格率 质量目标 合格否
部门
生产技术部
采购部
办公室
销售部
质量目标考核表
编号:BG-5.4.1-01N0 :
名称
总数 合格数 合格率 质量目标 合格否
部门
生产技术部
采购部
办公室
销售部
管理评审计划
编号:ZJ—5.4—01№:1
评审目的:
评审本公司的质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审参加部门、人员:
主持:总经理
出席:本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。
评审内容:
1 、质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。是否需要更新或修改;
2 、质量管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定,过程开展是否充分,
组织机构、职责分配、资源配置是否合理;
3 、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量
方针、质量目标的要求;
4 、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求;
5 、其它需要评审的事项。
各部门需准备的资料(200315 前提交管代):
1 、内部质量管理体系审核情况分析报告;(内审组长)
2 、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告;(质
管部)
3 、纠正、预防措施实施情况报告;(质管部)
4 、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告;(供销部)
5 、以往管理评审的跟踪措施及实施效果;(管代)
6 、内外环境变更情况及改进建议。(各部门)
计划评审时间:2003.3.15
编制:何继云日期:2003.2.15 审批:何继云日期:2003.2.15
管
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