{财务管理内部审计}审计学教学与实训讲义.pdfVIP

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{财务管理内部审计}审计学教学 与实训讲义 《审计学教学与实训课程》 课程实验教学手册 上海立信会计学 2008 年 4 月 1 日 一、实验教学大纲 课程编号 0 课程名称 审计学 开课系部 审计学系 课程总课时 68 实验课时 6 执行时间 2007 年 9 月 面向专业 审计专业、会计学专业、财务管理专业、税务专业等 教材资料 教材:《计算机审计教学与实训教程》;软件:审计之星教学软件 通过内部控制及其测试与评价、账表检查、凭证检查的实验,对审 计软件有深入的了解,从而理解审计流程、掌握分析问题和发现疑 本课程实 验目的和 点的方法,培养学生对复杂问题的分析、抽象、归纳与综合的逻辑 基本要求 思维能力,以及动手能力,培养学生利用审计工具发现会计错弊的 表现形式与查证技巧能力。对他们从事审计工作,推动企业信息化 和审计信息系统建设,带来一定的实践经验。 实验项 序号 项目名称 时数 项目类型 必开 选开 内容简述 内部控制及其测试与评 目内容 1 价 2 操作型 必开 测试与评价 实质性测试——账表检 2 2 操作型 必开 账表检查方法 查 实质性测试——凭证检 3 2 操作型 必开 凭证检查方法 查 合计 8 备注 说明 制定人: 高圣荣 审定人: 陈力生 实验教学负责人 高前善 注:类型指:操作型、设计型、综合型。 二、实验教学计划安排 日期 实验内容 实验课时 实验形式 备注 第四周 内部控制制度设定,内部控制制度评价,审 课后做实验报告 2 实验室集中 计预警。 第八周 账户余额异常方向检查,账户发生额波动趋 课后做实验报告 2 实验室集中 势检查,销售毛利波动检查。 第十二周 凭证典型对应检查、大额分析检查、随机抽 课后做实验报告 2 实验室集中 样。 合计 6 实验形式:指实验室集中、课外分散等实验形式。 三、实验项目 实验一内部控制及其测试与评价 [实验目的] 理解 “内部控制”在审计流程中的作用,要求掌握如何设计企业内部控制 制度、如何评价企业内部控制制度、对企业内部控制制度出具报告、给出企

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