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{财务管理内部审计}审计学教学
与实训讲义
《审计学教学与实训课程》
课程实验教学手册
上海立信会计学
2008 年 4 月 1 日
一、实验教学大纲
课程编号 0 课程名称 审计学 开课系部 审计学系
课程总课时 68 实验课时 6 执行时间 2007 年 9 月
面向专业 审计专业、会计学专业、财务管理专业、税务专业等
教材资料 教材:《计算机审计教学与实训教程》;软件:审计之星教学软件
通过内部控制及其测试与评价、账表检查、凭证检查的实验,对审
计软件有深入的了解,从而理解审计流程、掌握分析问题和发现疑
本课程实
验目的和 点的方法,培养学生对复杂问题的分析、抽象、归纳与综合的逻辑
基本要求
思维能力,以及动手能力,培养学生利用审计工具发现会计错弊的
表现形式与查证技巧能力。对他们从事审计工作,推动企业信息化
和审计信息系统建设,带来一定的实践经验。
实验项 序号 项目名称 时数 项目类型 必开 选开 内容简述
内部控制及其测试与评
目内容 1 价 2 操作型 必开 测试与评价
实质性测试——账表检
2 2 操作型 必开 账表检查方法
查
实质性测试——凭证检
3 2 操作型 必开 凭证检查方法
查
合计 8
备注
说明
制定人: 高圣荣 审定人: 陈力生 实验教学负责人 高前善
注:类型指:操作型、设计型、综合型。
二、实验教学计划安排
日期 实验内容 实验课时 实验形式 备注
第四周 内部控制制度设定,内部控制制度评价,审 课后做实验报告
2 实验室集中
计预警。
第八周 账户余额异常方向检查,账户发生额波动趋 课后做实验报告
2 实验室集中
势检查,销售毛利波动检查。
第十二周 凭证典型对应检查、大额分析检查、随机抽 课后做实验报告
2 实验室集中
样。
合计 6
实验形式:指实验室集中、课外分散等实验形式。
三、实验项目
实验一内部控制及其测试与评价
[实验目的]
理解 “内部控制”在审计流程中的作用,要求掌握如何设计企业内部控制
制度、如何评价企业内部控制制度、对企业内部控制制度出具报告、给出企
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