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- 2020-08-31 发布于天津
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汤阴县农村信用社
2011年后续稽核实施方案
为进一步加强我县信用社内控管理,有效防范和控制操
作风险,按照审计监督中心工作计划安排,对全县信用社
2011年度各项检查中存在问题的整改情况进行后续稽核, 特制定本方案。
一、 稽核对象及范围
所辖11个信用社、联社营业部、联社会计科及联社清 算中心。
二、 稽核时间
2011年12月 日——2011年12月 日。
三、 稽核内容
对2011年以来上级及联社 各项检查中查出的问题整改 情况进行后续稽核,核实各社整改情况是否真实,对未整改 的督促其尽快整改。主要包括:
1.2010年度经营成果真实性检查存在问题整改情况;
2.2010年案件风险隐患排查存在问题整改情况;
内控风险检查存在问题整改情况;
对公帐户专项检查存在问题整改情况;
向关系人发放贷款形成不良或违规向关系人发放贷款 存在问题整改情况;
金库尾箱、重要空白凭证等业务检查存在问题整改情
况;
存款风险滚动检查存在问题整改情况;
市办合规执行年检查存在问题整改情况;
市办对汤阴县内控案防制度执行年检查存在问题整改 情况;
市办2010年度经营成果真实性进行检查和业务管 理风险排查存在问题整改情况;
市办案件风险隐患排查存在问题整改情况;
安阳市农村信用社关于金库尾箱、 重要空白凭证等业 务检查存在问题整改情况;
四、 稽核方法
根据各科室汇总各社上报的整改情况进行现场稽核
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