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2017年度内部质量审核报告
二o—七年-一月
内部审核报告
编号:01
编号:01
审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常
审核范围:公司最高管理者及各职能部门
审核依据:GB/T19001-2016/IS09001: 2015
受审部门:管理层、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营销部 审核组长 审核组员
审核过程综述:
在审核过程中,发现质量体系得到实施和运行,涵盖了公司生产和服务过程。
不合格项统计与分析:
本次内审共2项不合格
对质量管理体系的评价:
通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题,给予改进。
结论:
通过这次内审公司对IS09001: 2015运行,质量管理体系正常、充分、有效
纠正措施要求及审核报告分发对象:
质量部1项,生产部1项
审核组长:
日期:
年
月
日
审
核:
日期:
年
月
日
批
准:
日期:
年
月
日
2017年度内审计划
编号:01
编号:01
审核目的:
按程序文件规定,在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核(换版) ,验
证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况, 质量管理体系运行是否正常、
有效及寻找改进的方向和机会,并最终达到质量方针和质量目标的要求。
被审核部门和人员:
总经理、管理者代表、办公室、质量部、供应部、生产部、技术研发中心、营 销
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