内部控制制度的审计.pptxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计一、一般控制的初步审核1、一般控制的目标2、系统的基本构成状况3、应用系统和应用项目的基本情况4、环境措施的基本情况二、一般控制的详细审核1、确定一般控制领域2、确定控制点及其危害3、确定控制目标电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计二、应用控制的初步审核1、应用控制的目标2、了解应用项目的基本情况3、业务处理中的风险和危害4、应用项目的基本特征5、应用控制的实施电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计三、应用控制的详细审核1、确定详细审核的应用系统和经济业务2、深入了解应用系统的业务流程3、确定应用控制点、应用控制领域的差错及危害4、确定应用控制的目的5、确定各控制点是否存在必要的控制措施及其类型电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计四、符合性测试概述1、符合性测试的概念和目的2、符合性测试的一般步骤五、一般控制的符合性测试——以手工为主,电算化为辅1、组织和操作控制 1)职责分工 2)人士管理 3)监督措施 4)操作控制电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计2、系统硬件和软件控制的审核和测试 1)硬件控制 2)系统软件控制3、安全控制的审查和测试 1)安全保护措施 2)侦测措施 3)恢复措施 电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计六、应用控制的符合性测试1、数据采集控制2、录入控制3、处理控制4、输出控制电算化会计Chap 7.3 内部控制制度的审计、电算化会计Thank You! Question?1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。2、成功源于不懈的努力,人生最大的敌人是自己怯懦。3、每天只看目标,别老想障碍。4、宁愿辛苦一阵子,不要辛苦一辈子。5、积极向上的心态,是成功者的最基本要素。6、生活总会给你另一个机会,这个机会叫明天。7、人生就像骑单车,想保持平衡就得往前走。8、业余生活要有意义,不要越轨。9、我们必须在失败中寻找胜利,在绝望中寻求希望。10、一个人的梦想也许不值钱,但一个人的努力很值钱。11、在真实的生命里,每桩伟业都由信心开始,并由信心跨出第一步。谢谢大家

文档评论(0)

ayangjiayu13 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档