质量审查相关控制程序汇总——环境管理体系内审程序(精).docx

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浙江盾安精工股份有限公司环境管理体系内审程序编号版次程序文件页次目的定期进行内部环境管理体系审核以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效及时发现问题纠正和预防不合格确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进适用范围适用于内部环境管理体系审核的控制简称内审职责综合办公室负责制定内部体系年度审核计划报环境管理者代表批准环境管理者代表确定审核组成员任命审核组长审核组长负责制定审核计划提交审核报告内审员负责配合组长实施内审并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查综合办公室是内审的实施部门环境

浙江盾安精工股份有限公司 环境管理体系内审程序 编号 -EP19 版次 A0 EMS程序文件 页次 1/4 1目的 定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时 发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。 2适用范围 适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审) 。 3职责 3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。 3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。 3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的 实施情况进行跟踪检查。综合办公

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