审核报告
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质量管理体系审核报告
审核报告编号:—01
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受审部门:
质量管理体系覆盖的所有部门
部门负责人:公司主管领导、各相关部门、项目部负责人
审核组长:
王XX
审核组员:
王XX、詹XX、李XX
审核目的:
检查本公司质量管理体系的符合性和运行的有效性。
审核日期:
3月18日至19日
审核依据:
1.GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》;
2.《质量手册》、《程序文件》等质量管理体系文件;
3.适用的法律法规
报告内容:
公司于3月18日—3月19日,进行了质量管理体系的内部审核,审核的目的是评价质量管理体系与选用标准的符合性、实施的有效性。不断提高管理水平,为外审作准备。
一、审核过程的概述:
1、审核由管理者代表XX 组织实施,审核小组由公司授权具有内审资格的内审员4人组成,对全公司6个部门,1个现场进行了为期2天的检查。
签名: (审核组长) 批准:
职务:管理者代表
日期: 3月20日 日期:3月20日
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