内部审核报告1.doc

审核报告 第1页共4页 质量管理体系审核报告 审核报告编号:—01 第1页共4页 受审部门: 质量管理体系覆盖的所有部门 部门负责人:公司主管领导、各相关部门、项目部负责人 审核组长: 王XX 审核组员: 王XX、詹XX、李XX 审核目的: 检查本公司质量管理体系的符合性和运行的有效性。 审核日期: 3月18日至19日 审核依据: 1.GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》; 2.《质量手册》、《程序文件》等质量管理体系文件; 3.适用的法律法规 报告内容: 公司于3月18日—3月19日,进行了质量管理体系的内部审核,审核的目的是评价质量管理体系与选用标准的符合性、实施的有效性。不断提高管理水平,为外审作准备。 一、审核过程的概述: 1、审核由管理者代表XX 组织实施,审核小组由公司授权具有内审资格的内审员4人组成,对全公司6个部门,1个现场进行了为期2天的检查。 签名: (审核组长) 批准: 职务:管理者代表 日期: 3月20日 日期:3月20日

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