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供应商实地考察表
供应商名称:
详细地址:
一、供应商基本情况
1、 企业性质: (私营、国有或外企等) 成立时间: 注册资金:
2、 工厂占地: ,建筑面积: ;厂房性质 。
3、 员工总数 人,其中一线工人 人,各类专业技术人员 人,管理人员 人。
4、 正常工作 天 / 周,办公时间 小时 / 天,生产班次 班,各班时间 小时。
5、 生产区域劳动保护设施:□无 □设施齐全 □设施不齐全,需要整改。
6、 生产区域现场:□混乱 □整齐有序 □物品摆放欠佳,整改后可达到要求。
7、 生产区域卫生状况:□干净整洁体符合 GMP要求 □现场凌乱不符合 GMP要求
8、 原辅料质量检测状况:□原辅料检验且取得有效检测报告 □原辅料检验无检测报告 □未检验、
无检测报告。
9、 操作人员熟练程度:□操作熟练,了解操作要求□操作熟练,但不了解操作要求□多为新员工
10、 交货期(从我公司下单至送货到我公司指定地点) : 天,包装方式: ;不良品处
理: 。
二、质量体系
1、 质量方针 / 政策:□已制订并发布 □未制订 □已制订,但未全厂宣导
2、 质量代表及职位:
3、 是否具有 ISO9000 质量认证? 若是,附证书。若否,计划何时认证?
4、 主要原材料包装:
5、 原辅料检验按 标准执行,主要指标及量化数据有: 。
6、 成品检验按 标准执行,主要指标及量化数据有: 。
7、 是否有质量实验室? 。列出主要检验仪器设备名称及检测项目:
仪器名称 型号规格 台数 检验项目 购进日期
精选范本
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三、工厂管理
1、生产计划 人,物料管理 人,产品工艺设计 人,过程管理 人。
2、原辅料安全库存 天,产品的开发周期 天,设备利用率 %。
3、本地原材料采购周期 天,占 %。进口原材料采购周期 天,占 %。
4、主要生产设备清单(如下表不够,请按下表格式或另外附页) :
设备名称 型号规格 台数 主要功能 购进日期
四、整体评价
五、考察结论□不合格,不列入合格供应商。□不合格,需要整改验证后列入合格供应商。□需进一步评估,暂不列入合格供应商。□合格,列入合格供应商或持续合作。
评价人员签名 /日期 考察公司签名确认 / 日期
精选范本
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考察人:
考察项目 考察内容
1、厂房、车间内是否清洁、整
齐、有秩序?
2、现场有无适当标示?
3、担任特定工作的人员是否实工厂管理 施适当的培训?
4、对安全生产有无明确之规定?
5、消防器材配备是否齐全,有无点检、定检。其放置的方位是否合适?
1、对客户订单有无评审过程?
2、订单制作前有无生产指令?
3、产品品质及生产进度有无专人跟进?
产品策划
4、当生产过程中产生异常而无法达到预期品质和交期, 是否及时反馈给客户?
5、当客户对订单提出变更时,承制相关单位是否清楚明了?
6、产品出货有无专人跟踪?
1、生产过程使用的仪器,操作员是否掌握操作要领?
2、生产过程使用的仪器是否能
对产品各项性能进行测试?
过程能力
3、是否对承制产品具备足够的制程能力?
4、是否提供适当的搬过工具,以免产品损坏变质?
考察日期:
考察结果 备注
□井然有序,清洁明确;□现场脏乱、毫无秩序。□标识清洁明了;□物料摆放不整齐,标识不全;□物料规矩不堪, 无任何标识, 通道堵塞。
□可以提供相关证据;□毫无证据。□现场均可看到各种安全警告标识;
□工作现场, 尤其是危险工作场所, 无任何警告标识。□现场可看到各种消防器材配备齐全,并时常、定期检查。安装在明显地方,并随手可取拿。□现场无任何消防器材设备。□对产品数量、 货期、品质要求等均一一核实;□无订单评审过程。
□有
□无
□有
□无
□及时反馈, 并积极采取措施, 尽可能经弥补过失;□被动地反馈,无任何对策;□无任何反馈。
□清楚
□不清楚
□有
□无□完全掌握□不太了解□完全不清楚□完全可以□部分可以测试□无法测试
□设备精度、数量可满足□人员素质可满足□各搬运工具及出货方式可满足要求□不能提供适当的搬运工具, 且无任何出货品质保证措施
精选范本
检验与测
试
5、制程中不良品的定义是否清楚,其维修或处理有无规定?对批量性不良品进行返工处理有无规定?
1、产品的原辅料是否能提供各项测试报告?
2、不合格品是否在管理状况下?
3、是否有从进料、制程、成品整套的检验程序?
4、是否订定合格的检验计划,对检测、 判定等作业是否能确实执行?
5、品质异常是否作适当的反馈与纠正, 对客诉是否改善对策并追踪结案?
6、成品包装能否有效保护产品?
7、是否每批出货均有详细报告,其内容是否具体详实, 符合规范要求?
8、厂内使用仪器是否在校验期内?其精度是否符合产品规定要求?
9、仪器维护保养是否能提供相关证据
10、检测人员是否固定,有无经过专职培
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