农商行发点内部控制与风险管理等级评价办法.docxVIP

  • 10
  • 0
  • 约4.6千字
  • 约 9页
  • 2020-10-19 发布于山东
  • 举报

农商行发点内部控制与风险管理等级评价办法.docx

附件: 湖南某某农村商业银行营业网点 内部控制与风险管理等级评定办法(试行) 第一章 总则 第一条 为规范和加强湖南某某农村商业银行 (以下简称“本行”)营业网点内部控制与风险管理等级评定,督促员工 认真执行各项规章制度和业务操作流程, 进一步健全本行内部控制机制, 确保各网点安全稳健运行, 根据《商业银行内部控制评价试行办法》 及《农村合作金融机构内部控制评价指南》 ,结合本行实际,特制定本办法。 第二条 湖南某某农村商业银行营业网点内部控制与风险管理等级评定是指对辖内网点内部控制和风险管理开展的检查、测试、分析和评估等活动。 第三条 总行应对辖内网点建立并保持系统化、 文件化的网点内控与风险管理评定体系, 定期、不定期的对网点进行内控与风险评定检查。 第四条 总行成立网点内控与风险管理等级评定工作领 导小组, 组长由行长担任、 副组长由监事长担任, 机关部室负责人为成员并设立评定工作办公室, 审计合规部承担办公室日常工作,具体组织实施。 第二章 评定目标和原则 第五条 本行网点评定的目标主要包括: (一)促进网点严格遵守国家法律法规、银监会的监管要 求和本行审慎经营原则。 1 (二)促进网点提高风险意识和内部管理水平, 增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性。 (三)促进网点负责人和员工强化风险意识,严格落实各项规章制度,确保网点安全运行。 第六条 湖南某某农村商业

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档