- 1、本文档共6页,其中可免费阅读2页,需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第第页共页投资集团内部审计工作制度广东省投资集团有限公司内部审计工作指引第一章总则第一条为了规范内部审计工作充分发挥内部审计的作用促使企业依法经营改进管理提高经济效益根据屮华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定结合广东省某某投资集团有限公司以下简称某某集团的实际情况及有关规定制定本制度第二条本制度用于规范某某集团财务审计部组织实施的内部审计工作第三条某某集团内部审计应逍循依法审计实事求是的原则第二章内部审计机构及人员第四条某某集团设置内部审计业务机构财务审计部财务审计部在某某集团董事长
第
第 PAGE #页共6页
投资集团内部审计工作制度
广东省**投资集团有限公司内部审计工作指引
第一章总则
第一条为了规范内部审计工作,充分发挥内部审计的作用, 促使企业依法经营.改进管理.提高经济效益,根据《屮华人民共 和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合广东 省某某投资集团有限公司(以下简称某某集团)的实际情况及有 关规定,制定本制度。
第二条本制度用于规范某某集团财务审计部组织实施的内部 审计工作。
第三条某某集团内部审计应逍循依法审计.实事求是的原 则。
第二章内部审计机构及人员
第四条某某集团设置内部审计业务机构财务审计部。财务审 计部在某某集团董事长的指导下独
文档评论(0)