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审计工作制度
一、在院长的领导下,审计人员独立行使审计监督权,将发现的
问题,客观公正的作出评价,并向院领导汇报。
二、审计人员依照国家法律和政策, 对医院财务收支和有关的经
济活动及效益进行审计监督。主要任务是:
(一)财务收支的真实性,合理性和合法性;
(二)资金财产的完整、安全及使用效益;
(三)各项内部控制制度的健全、有效及执行情况;
(四)基本建设资金的收入和支出;
(五)对严重违反财经法纪的行为进行专案审计;
(六)医院领导交给的其他审计任务;
三、凡需审计项目,被审科室须向审计人员及时、完整地提供所
需文件、资料、并积极配合工作。
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