混凝土公司内部审核总结报告.pdfVIP

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受控状态 分发号 质量管理体系文件 内部审核报告 编号:QR8.2.2-04 编制: 评审: 批准管理者代表: 编制日期:2006 年 5 月 27 日 无锡市江达商品混凝土有限公司 内部审核报告 一、2006 年 5 月 26 日-27 日由管理者代表为组长,内审员任民 业、郑士清、陈静娥、杨冬伢、包宁组成内部审核组对公司质量管理 体系进行为期 2 天的审核。本次内审中首先召开了内审首次会议,内 审组宣布了内审目的、范围依据和内审计划,然后进行分组审核,被 审核部门包括管理层、总经理和管代、营销部、办公室、材料部、试 验室、生产部(车间),最后召开了末次会议报告内审结果。 本次内审中由于各部门高度重视,积极配合,内审工作顺利完成, 内审员认真细致、独立系统、客观公正。 二、对质量管理体系评价 本次内审中,各部门的管理者通过标准和文件培训,各部门对公 司质量方针、质量目标、管理职责都能理解、沟通执行,各级管理者 发挥了重要作用。 本次内审中查阅了各部门大量记录,这些记录提供了质量管理体 系运行证据,这些记录是有效的。 质量管理体系实施中,能坚持持续改进,采取的改进措施,纠正 措施预防措施实施有效,已初步建立起持续改进机制。 纵上所述通过内审,质量管理体系符合 GB/T19001-2000 标准符 合计划的安排,也符合公司质量管理体系文件要求,实施和保持基本 有效。 三、不合格项 本次内审中仅发现 3 项一般不合格项。 (1)营销部对江苏伟丰(食品大楼)未提供《产品要求变更通 知》的记录,不符合《质量管理手册》7.2.2.5 (5 )款应发出变更通 知的要求。 (2 )办公室未提供驾驶员孙林、高成刚驾驶员资格证书,不符 合《质量管理体系人员任职条件》的规定。 (3 )材料部2006 年 5 月 3 日《原辅材料采购计划》未经批准, 不符合《质量管理手册》7.4.2.2 应经部门经理批准的规定。

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