监理单位资料检查评分表.docxVIP

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2017年10月份地下空间大空间主体 监理单位资料检查评分表 工程名称: 检查日期: 检查人: 类别项目 序号 检查内容 检查方法 扣分标准 扣分 存在问题 文件资料 管理 (25 分) 1 监理规划、监理细则 检查内业资料 未及时完成、未向业主报送、未根据本工程特点及施工进度及时情况编制、内容不详细 每项扣1份 2 监理月报、周报、日志 检查内业资料 未按期上报、格式不规范、完整、签字不全,监理日志 格式不正确、工作内容(包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况),每项扣 1分 3 监理通知单、联系单 检查内业资料 未按《建设工程监理规范》表 A.0.3格式进行,每项扣 1分 4 档案资料管理 检查内业资料 无档案管理制度办法、分类不清、无目录、原始资料记录不全,每项扣 1分 组织体系 与配置 (20 分) 5 管理制度 检查文件资料 无管理办法扣5分,管理办法内容不全扣 1分, 6 主要管理人员数量 检查内业资料 项目总监、任命书、监理人员数量岀勤率不满足合冋约定人数,每少 1人扣3分 7 主要管理人员到位、资格 检查内业资料 主要人员到位、资格不满足合同约定职级要求每人扣 1分 8 管理人员定责定岗 检查内业资料 人员配置及岗位不清,随意调换人员,每人扣 1分 9 设备配置 现场核查 通信、交通、摄像、办公设备、检测、测量仪器设备每项扣 1分 现场管理 (20 分) 10 办公室布置 现场检查 无管理制度、监理职责或与管理制度不符规定,无悬挂,每项扣 1分 11 考勤工作 考勤记录 对施工单位主要人员无考勤或考勤不真头,请假无请假条,每项扣 1分 12 旁站、巡视记录 内业及现场检查 未按《建设工程监理规范》表 A.0.6格式进行,记录不详细、不准确,每项扣 1分 13 监理例会、专题会 检查内业资料 未及时召开、会议记录不完整,无影响资料、无签到表,每项扣 1分 质量管理 (15 分) 14 审核施工组织设计、方案 检查内业资料 无审批手续、审批后未达到相关的要求、未核对进场人员、设备,每项扣 1分 15 施工前的检查工作 内业及现场检查 未审核进场人员资格、操作证,设备的性能、技术状况、许可证,每项扣 1分 16 工程测量、试验 内业及现场检查 未独立完成控制点、基线复核、复核频率达不到规范要求,每项扣 1分 17 试验检测工作 内业及现场检查 材料抽样检测数量及频率是否达到要求、未确定实验室,试验资质材料,每项扣 1分 进度管理 (5分) 18 审核施工计划 内业及现场检查 无周、月、总进度计划审核意见,每项扣 1分 19 施工进度控制 内业及现场检查 施工进度台帐是否齐全,无情况分析及纠偏建议,每项扣 1分 安全文明 (10 分) 20 安全、文明施工 内业及现场检查 安全事故无记录、现场存在重大隐患、重大施工设备安拆方案无审核、安全技术措施无 审核、无检查记录,改正指令,无安全预警措施,每项扣 1分 其它5分 21 其它意见 日常工作检查 平时表现、实际情况、建设单位的相关安排的执行情况,每项扣 1分 合计

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